您好 2022年4月起小規(guī)模減免納稅人的增值稅免稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入嗎?
老師好!小規(guī)模納稅人每個(gè)季度未超過銷售金額45萬,免繳增值稅的金額年底匯算清繳是需要調(diào)增繳納所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
2022年4月起小規(guī)模減免納稅人的增值稅免稅金額在所得稅年度匯算清繳時(shí)怎么調(diào)整?
19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年做賬調(diào)整怎么調(diào),
19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年分錄怎么寫
@樸老師,我們租賃廠房,發(fā)票是可以全額先一次性開具是么,款項(xiàng)也是一次性全額支付,不過費(fèi)用我們是需要分期攤銷是么?
登應(yīng)交稅費(fèi) 明細(xì)賬簿里 余額是負(fù)數(shù)填借還是貸
合同簽訂為FCA上海,且成交價(jià)包含F(xiàn)CA條款下賣方應(yīng)支付的費(fèi)用,報(bào)關(guān)單申報(bào)上成交方式填FOB,費(fèi)用欄都不填,填報(bào)方式正確嗎
你好,供應(yīng)商是與我司香港公司簽了合同,然后我們收到貨,有部分貨是用子公司(境內(nèi)退稅公司)報(bào)關(guān)出口。然后找供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票和重新簽訂報(bào)關(guān)出口貨對應(yīng)的采購合同,這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎?
老師,做賬做報(bào)表難不難
老師您好,工業(yè)企業(yè)的危廢物處理咨詢費(fèi)進(jìn)哪個(gè)科目,麻煩老師把二級科目也說一下
老師你好!現(xiàn)在勞務(wù)公司的需要簽訂清包工合同,需要清包工勞務(wù)合同提供一份,謝謝老師
建筑服務(wù)業(yè)成本,普通發(fā)票成本,開的是手機(jī)兩臺(tái)一共三萬多,能入成本用嗎?項(xiàng)目是消防改造工程
對目標(biāo)脫貧地區(qū)捐款,需交增值稅嗎?
跨境電商是什么意思?
沒有,直接確認(rèn)進(jìn)收入,但稅務(wù)局讓我把免得增值稅進(jìn)行調(diào)整
您去年發(fā)票全部開的免稅 沒有用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目吧?
沒有,開的免稅進(jìn)直接計(jì)入收入
那這樣賬務(wù)處理正確的啊 你們稅務(wù)局有問題吧
如果我要對免稅稅金進(jìn)行調(diào)整,我是不是需要重新確認(rèn)收入,把稅金剔除來
對的 收入金額小了 營業(yè)外收入金額增加