您好,借:應交增值稅-未交增值稅 162822.24 借:以前年度損益調(diào)整 23135.69 貸:應交稅金-應交附加稅 23135.69 ,調(diào)減后沒有補交所得稅,是沒有分錄的,這個抵減滯納金是什么呀,滯納金有沒有交呢,交了 借:營業(yè)外支出 23875.09 代:銀行 23875.09
年度匯算清繳調(diào)增,要繳納所得稅,我該怎么寫分錄,已經(jīng)繳納了
老師,2019年所得稅的政策是什么?2019年匯算清繳的第26欄減免所得稅額是怎么算來的,我現(xiàn)在要調(diào)19年所得稅匯算清繳表。調(diào)整稅額為1718.64元
2022年4月起小規(guī)模減免納稅人的增值稅免稅金額在所得稅年度匯算清繳時怎么調(diào)整?
19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年做賬調(diào)整怎么調(diào),
19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來交稅,所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整,23年分錄怎么寫
@樸老師,我們租賃廠房,發(fā)票是可以全額先一次性開具是么,款項也是一次性全額支付,不過費用我們是需要分期攤銷是么?
登應交稅費 明細賬簿里 余額是負數(shù)填借還是貸
合同簽訂為FCA上海,且成交價包含F(xiàn)CA條款下賣方應支付的費用,報關單申報上成交方式填FOB,費用欄都不填,填報方式正確嗎
你好,供應商是與我司香港公司簽了合同,然后我們收到貨,有部分貨是用子公司(境內(nèi)退稅公司)報關出口。然后找供應商補開發(fā)票和重新簽訂報關出口貨對應的采購合同,這樣開出來是算虛開發(fā)票嗎?
老師,做賬做報表難不難
老師您好,工業(yè)企業(yè)的危廢物處理咨詢費進哪個科目,麻煩老師把二級科目也說一下
老師你好!現(xiàn)在勞務公司的需要簽訂清包工合同,需要清包工勞務合同提供一份,謝謝老師
建筑服務業(yè)成本,普通發(fā)票成本,開的是手機兩臺一共三萬多,能入成本用嗎?項目是消防改造工程
對目標脫貧地區(qū)捐款,需交增值稅嗎?
跨境電商是什么意思?
稅和滯納金都沒錢交,遞減是23年有留底給遞減的
增值稅留底,遞減了一部分以前要交的增值稅和滯納金
您好,那我們賬上的體現(xiàn)的就是留抵稅減少了,? 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 29975? 貸:應交稅金-應交增值稅-增值稅留抵稅額 29975
增值稅申報表從19_23年改了,原本應交192797.24,10月留底增值稅遞減29975.,10月應交增值稅162822.24,但是沒交,欠稅,賬上得體現(xiàn)吧
您好,是的,欠的部分要體現(xiàn)的。? ?借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 29975? 貸:應交稅金-應交增值稅-增值稅留抵稅額 29975? 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 162822.24? ?應交稅金-應交增值稅-未交增值稅? 162822.24
您好,這會我要去開個會1個半小時,稍后回復您哈
所得稅也要改,怎么寫比如所的誰19年調(diào)減1萬,不用交稅,
您好,不交稅的話沒有分錄的,有補交所得稅才有分錄,因為有個所得稅費用 。 您好,這會我要去開個會1個半小時,稍后回復您哈