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請問一下老師,我們拍賣公司的,別人委托我們拍賣,合同底價也就是成交價是1萬,我們扣了傭金600元(營業(yè)收入)圖錄費300元,扣了個稅300,最后轉(zhuǎn)給委托方是8800元,但是實際上這幅我們賣虧了,本來成交價應(yīng)該是10000的,我們賣成了9000,相當(dāng)于我們虧了成交價一千,本來我們正常應(yīng)該是這么做分錄的,借:應(yīng)付帳款:9000,貸:主營業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,應(yīng)交個人所得說300,銀行存款:7800元,結(jié)果現(xiàn)在因為成交價我們賣錯了,導(dǎo)致這1000元我們承擔(dān)了,請問我這1000元應(yīng)該怎么做

2023-12-21 19:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-21 20:00

同學(xué)您好,沖減你的收入。

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 20:06

什么意思,怎么沖減,600元不開票不做收入

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齊紅老師 解答 2023-12-21 20:29

你現(xiàn)在的實際情況是要轉(zhuǎn)給委托方8800元還是7800元?

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 20:35

按照正常來說應(yīng)該付7800,就是因為我買成交價定價錯了,賣低了1000,導(dǎo)致與我們要付8800

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 20:36

成交價賣少了1000,這部分得公司承擔(dān)的

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齊紅老師 解答 2023-12-21 20:50

作為你的損失處理吧,營業(yè)外支出,只能這樣了

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:14

借:其他應(yīng)付款9000,營業(yè)外支出1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,個稅300,銀行8800,是這樣嗎

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:15

應(yīng)付帳款9000

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:16

您覺得做這一千,主營業(yè)務(wù)成本還是營業(yè)外支出那個比較合適

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齊紅老師 解答 2023-12-21 21:21

拍賣公司還可以用主營業(yè)務(wù)成本這個科目嗎

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:21

基本不用

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齊紅老師 解答 2023-12-21 21:23

是啊,建議還是放營業(yè)外支出吧。

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:25

好的,請問一下我公司參加聯(lián)合拍賣,有非民單位牽頭的,結(jié)算統(tǒng)一由這個公司結(jié)算收入費用給各個企業(yè),但是會從傭金里扣除服務(wù)費,請問這個服務(wù)費,我做到主營業(yè)務(wù)成本好還是銷售費用里好

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齊紅老師 解答 2023-12-21 21:28

入賬到銷售費用。祝您學(xué)習(xí)愉快。

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:29

銷售費用做到那個子科目

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齊紅老師 解答 2023-12-21 21:32

子科目自己選擇了,每個公司設(shè)置不一樣的,和往常的傭金一樣也行。

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:33

我怎么設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用,我可以把聯(lián)合拍賣所有費用都放在這里嗎

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 21:34

我可以設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用,我把聯(lián)合拍賣所有費用都放在這里嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-21 21:35

你是說如何增加一個科目嗎,在科目設(shè)置界面增加,相關(guān)費用可以歸集到這里。

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 22:07

不要如何設(shè)置,我是是我在銷售費用自己設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用的子科目,然后把拍賣會我企業(yè)需要承擔(dān)的費用,包含剛剛問你的服務(wù)費,所有費用都放進這里可以嗎

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快賬用戶2631 追問 2023-12-21 22:07

不是如何設(shè)置,我是說我在銷售費用自己設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用的子科目,然后把拍賣會我企業(yè)需要承擔(dān)的費用,包含剛剛問你的服務(wù)費,所有費用都放進這里可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-21 22:14

可以的同學(xué),祝您學(xué)習(xí)愉快。

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同學(xué)您好,沖減你的收入。
2023-12-21
您好,那您根據(jù)傭金金額確認(rèn)收入和增值稅,其他的是代收代付
2023-11-25
同學(xué)你好 退回的紅沖就可以了
2024-01-15
你的會計分錄處理是正確的。 銷售商品分錄 進入商品分錄合理,銷售商品時分錄各項計算正確,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄正確,未達(dá)起征點減免稅額分錄也正確。 收到商務(wù)局補貼分錄 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款的分錄正確,符合業(yè)務(wù)邏輯。
2024-12-03
你好,借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)付款45萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023-08-04
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