同學(xué)您好,沖減你的收入。
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師你好,我想問個問題就是我們是開發(fā)軟件的公司,對方委托我們開發(fā)軟件,對外報價為15萬,成本10萬,這兒的10萬成本就是員工工資是嘛,分錄就應(yīng)該是:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 成本就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬這個分錄是對的嗎? 后期又發(fā)現(xiàn)這個軟件輕微改動后,就可以對外當(dāng)作產(chǎn)品銷售,但最開始沒有計入研發(fā)費用就沒有無形資產(chǎn)就形成不了產(chǎn)品對外銷售, 我的這個想法是對的嗎,這樣又怎么處理
老師請問一下,我們欠對方公司912834萬元,賬上有其他應(yīng)付款期末貸方余額912834,現(xiàn)在我們把固定資產(chǎn)賣了,賣給對方公司抵欠款,固定資產(chǎn)按賬面凈值平價轉(zhuǎn)賣了45萬,分錄是不是直接做:1.先做正常銷售:借:應(yīng)收賬款-A公司45萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 4455.44 2.分錄對沖:借:其他應(yīng)付款-A公司 45萬 貸:應(yīng)收賬款-A公司45萬 剩下的余額我再轉(zhuǎn)增資本 請問我這樣做是對的嗎,麻煩幫我解答一下,謝謝老師啦
請問一下老師,我們公司是拍賣公司以傭金為營業(yè)收入,成交價是要付給委托方的,不是我們的錢,公司客戶甲看中一幅畫,這幅畫是別家拍賣公司的乙的,我們老板跟乙談妥,以7000(成交價)+910(傭金)共7910元代賣,公司以成交價(8000)+傭金(1040)共計9040元轉(zhuǎn)賣給了乙,轉(zhuǎn)給甲畫款7910元,請問我應(yīng)該怎么做賬呢,
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,跟被審計單位溝通也是他,可他和那個中級根本都沒有做過工程項目,他什么資料都不用看,把付款類重要的工作分給中級,把待攤支出雜的分給我,就是眼紅我拿這些工程項目的提成,跟我搶,我該怎么做?認(rèn)真對待?還是不管了,讓他們查,我不要吭聲
老師,在哪里關(guān)閉社保信息,公司沒有開通社保信息申報,但社保處說開通了,從哪里關(guān)閉呢
老師,像汽配行業(yè),庫存商品的種類幾千種的這種,咋辦呢?也要借庫存商品每一個型號嗎?然后開發(fā)票出去的種類又不能對應(yīng)咋辦呢?
24年的一筆收入忘記記了,匯算清繳還沒有做,我應(yīng)該怎么辦?
老師,24年中國人民銀行同期貸款利率是多少
企業(yè)所得稅申報 本年累計預(yù)繳稅要不要沖成本
老師,2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬,24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列?2024年又補提了10萬,那25年匯算33行只填10萬是嗎?
玻璃瓶生產(chǎn)制造業(yè),請問怎么核算每天的產(chǎn)量盈虧平衡點,還有怎么核算每只瓶子的成本單價
我在試用期被辭退他要給我補償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時所有權(quán)不是在錢某手里了嗎?這個題目為什么選B,不是A
什么意思,怎么沖減,600元不開票不做收入
你現(xiàn)在的實際情況是要轉(zhuǎn)給委托方8800元還是7800元?
按照正常來說應(yīng)該付7800,就是因為我買成交價定價錯了,賣低了1000,導(dǎo)致與我們要付8800
成交價賣少了1000,這部分得公司承擔(dān)的
作為你的損失處理吧,營業(yè)外支出,只能這樣了
借:其他應(yīng)付款9000,營業(yè)外支出1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入600,其他應(yīng)收款300,個稅300,銀行8800,是這樣嗎
應(yīng)付帳款9000
您覺得做這一千,主營業(yè)務(wù)成本還是營業(yè)外支出那個比較合適
拍賣公司還可以用主營業(yè)務(wù)成本這個科目嗎
基本不用
是啊,建議還是放營業(yè)外支出吧。
好的,請問一下我公司參加聯(lián)合拍賣,有非民單位牽頭的,結(jié)算統(tǒng)一由這個公司結(jié)算收入費用給各個企業(yè),但是會從傭金里扣除服務(wù)費,請問這個服務(wù)費,我做到主營業(yè)務(wù)成本好還是銷售費用里好
入賬到銷售費用。祝您學(xué)習(xí)愉快。
銷售費用做到那個子科目
子科目自己選擇了,每個公司設(shè)置不一樣的,和往常的傭金一樣也行。
我怎么設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用,我可以把聯(lián)合拍賣所有費用都放在這里嗎
我可以設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用,我把聯(lián)合拍賣所有費用都放在這里嗎
你是說如何增加一個科目嗎,在科目設(shè)置界面增加,相關(guān)費用可以歸集到這里。
不要如何設(shè)置,我是是我在銷售費用自己設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用的子科目,然后把拍賣會我企業(yè)需要承擔(dān)的費用,包含剛剛問你的服務(wù)費,所有費用都放進這里可以嗎
不是如何設(shè)置,我是說我在銷售費用自己設(shè)置一個聯(lián)合拍賣費用的子科目,然后把拍賣會我企業(yè)需要承擔(dān)的費用,包含剛剛問你的服務(wù)費,所有費用都放進這里可以嗎
可以的同學(xué),祝您學(xué)習(xí)愉快。