你好,這個(gè)是從工資里面扣除員工的工資嗎?
公司付食堂為員工用餐買的菜米油等每個(gè)月做賬:借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi),貸:銀行存款,現(xiàn)在有外來(lái)人員到公司食堂用餐,收到的餐費(fèi),這個(gè)收入怎么做賬?
員工租房自己住,公司先把一整年的租金付給房東,進(jìn)了職工福利,原來(lái)會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)800 預(yù)付賬款8800 貸:銀行存款9600 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)800 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)800 公司當(dāng)月從職工工資扣了9600,打算進(jìn)入職工個(gè)人工資,然后按月付職工800,這個(gè)怎么做賬呢 ?
老師,請(qǐng)問我們食堂支出分錄是:借應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸銀行存款,借管理費(fèi)用—福利費(fèi), 幸福職工薪酬,如果我們收到員工交來(lái)的伙食費(fèi),我沖銷福利費(fèi),是借方負(fù)數(shù),還是貸方
老師,員工食堂餐費(fèi)付給食堂公司,對(duì)方開票,我計(jì)入職工福利費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 800貸:應(yīng)付職工薪酬800,同時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬800 貸:銀行存款800,但是后來(lái)收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,那怎么沖這個(gè)福利費(fèi)啊?怎么寫分錄???
你好,社保個(gè)人部分公司承擔(dān),怎么做分錄 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工薪酬 5000 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用-社保 800(假設(shè)社保公司部分) 管理費(fèi)用-福利400(假設(shè)社保個(gè)人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 800 應(yīng)付職工薪酬-福利 400. 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5000 貸:銀行存款 5000 支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保800 應(yīng)付職工薪酬-福利400 貸:銀行存款1200 這樣子做分錄對(duì)嗎 公司福利菲一年不能超過(guò)工資總額的多少?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢,自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個(gè)地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會(huì)罰款?
老師請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系,謝謝
是的,老師
但是后來(lái)收員工的餐費(fèi),收了200,收的這200從員工工資中扣除,你看這個(gè)錢不是你們收到的嗎?是通員工扣下來(lái)給你們的還是員工自己付的?
發(fā)工資的時(shí)候少付200元給員工
你如果是從員工工資扣的話,借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 800 貸 其他應(yīng)收款 200 貸:應(yīng)付職工薪酬 600借:應(yīng)付職工薪酬600 其他應(yīng)收 200 貸 銀行存款
這樣寫對(duì)嗎
對(duì)的,沒錯(cuò)的,就是這么做的
但是銀行存款實(shí)際只支付了600元
沒太明白你說(shuō)是什么意思?