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老師,請問我們食堂支出分錄是:借應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸銀行存款,借管理費用—福利費, 幸福職工薪酬,如果我們收到員工交來的伙食費,我沖銷福利費,是借方負(fù)數(shù),還是貸方

2023-08-31 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-31 08:58

借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費, 借管理費用福利費負(fù)數(shù)

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快賬用戶7559 追問 2023-08-31 08:59

做管理費用-福利費借方負(fù)數(shù),和管理費用貸方整數(shù)有什么區(qū)別嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:00

軟件做賬的放到借方負(fù)數(shù),要不影響你的科目,余額表和利潤表不一致 因為它的發(fā)生額是在借方。

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快賬用戶7559 追問 2023-08-31 09:07

意思沖銷都用借方負(fù)數(shù)?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:08

對的是的對的是的,對的是的,是這么做,是這么理解的,很正確的。

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快賬用戶7559 追問 2023-08-31 09:20

謝謝老師,你好專業(yè)。

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齊紅老師 解答 2023-08-31 09:20

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶7559 追問 2023-08-31 14:22

對不起老師,再問一下,那我應(yīng)付職工薪酬這個科目如果沖銷也是負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 14:26

不是的,只有管理費用是負(fù)數(shù),其他的都是正數(shù)。

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