借銀行存款, 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費, 借管理費用福利費負(fù)數(shù)
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進(jìn)項銷項這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補(bǔ)貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
做管理費用-福利費借方負(fù)數(shù),和管理費用貸方整數(shù)有什么區(qū)別嗎?
軟件做賬的放到借方負(fù)數(shù),要不影響你的科目,余額表和利潤表不一致 因為它的發(fā)生額是在借方。
意思沖銷都用借方負(fù)數(shù)?
對的是的對的是的,對的是的,是這么做,是這么理解的,很正確的。
謝謝老師,你好專業(yè)。
不用客氣,工作愉快。
對不起老師,再問一下,那我應(yīng)付職工薪酬這個科目如果沖銷也是負(fù)數(shù)嗎?
不是的,只有管理費用是負(fù)數(shù),其他的都是正數(shù)。