您好 已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要重新開,需要購買方開具紅字發(fā)票信息表 銷售方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票 不會(huì)影響當(dāng)初已經(jīng)抵扣的稅額 當(dāng)期開具紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票 如果金額一致 對(duì)當(dāng)期稅金沒影響 購買方銷售方都不會(huì)影響
請(qǐng)問已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,后面因?yàn)殇N售方開具項(xiàng)目錯(cuò)誤退回,又重新?lián)Q了一張稅額相同的票來,要怎么做分錄,老師
老師,您好,我把已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票因?yàn)槊Q不對(duì)有問題,重新要對(duì)方?jīng)_紅開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票,我要怎么做賬?謝謝老師
老師我方是購買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購買方電子普通發(fā)票購買方稅號(hào)錯(cuò)了購買方不修改不沖紅會(huì)有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經(jīng)認(rèn)證了稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號(hào)錯(cuò)了有什么影響嗎?我就是購買方錢也交了。就是稅號(hào)錯(cuò)了,如果不重開。會(huì)罰款嗎?不想要了就把那張錯(cuò)誤的發(fā)票不用管是嗎?購買方已經(jīng)做了,就是稅號(hào)錯(cuò)了,會(huì)有影響嗎?如果不重開。會(huì)有影響嗎?我就是購買方,可以不管這張發(fā)票嗎
易老師,不要接,,,如果一個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要重新開,需要怎么做,如果把這張進(jìn)項(xiàng)票紅沖了,會(huì)不會(huì)影響當(dāng)初已經(jīng)抵扣的稅額,從銷售方和購買方分析
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
對(duì)當(dāng)期的開票呢
就是這個(gè)月紅沖上個(gè)月
對(duì)當(dāng)期的稅額有沒有影響
如果紅沖當(dāng)月理解開了正確發(fā)票 對(duì)當(dāng)月的稅金沒有影響