你好!你之前抵扣的時(shí)候如何做的分錄,就做相反的分錄沖減,然后再做一個(gè)同樣的新的發(fā)票的金額的分錄就可以了。
老師您好,上上個(gè)月我們收到一張發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)進(jìn)行了抵扣,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,讓他們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)又重新進(jìn)行了開具了正數(shù)發(fā)票,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
請(qǐng)問已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,后面因?yàn)殇N售方開具項(xiàng)目錯(cuò)誤退回,又重新?lián)Q了一張稅額相同的票來,要怎么做分錄,老師
老師你好,請(qǐng)問我們是購(gòu)買方,對(duì)方發(fā)票開具錯(cuò)誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
易老師,不要接,,,如果一個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要重新開,需要怎么做,如果把這張進(jìn)項(xiàng)票紅沖了,會(huì)不會(huì)影響當(dāng)初已經(jīng)抵扣的稅額,從銷售方和購(gòu)買方分析
易老師,向陽(yáng)老師,不要接,如果一個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要重新開,需要怎么做,如果把這張進(jìn)項(xiàng)票紅沖了,會(huì)不會(huì)影響當(dāng)初已經(jīng)抵扣的稅額,從銷售方和購(gòu)買方分析
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
只沖減稅額這部分?這張票是跟工程款在一起的
您好!是所有的都要沖減,整個(gè)應(yīng)收款,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅都要沖減。
那意思涉及銀行存款那部分不需要沖,其他部分都沖。是吧老師
你好!你沒有退錢的時(shí)候,是不用沖的。