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老師 請(qǐng)問一下這個(gè)分錄對(duì)嘛

老師  請(qǐng)問一下這個(gè)分錄對(duì)嘛
2023-12-19 11:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-19 11:02

同學(xué)您好,分錄做的對(duì)的哈

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快賬用戶7164 追問 2023-12-19 11:17

比如說王麗的其他應(yīng)收上有余額 其他應(yīng)付上面也有余額 那怎么計(jì)算是資產(chǎn)還是負(fù)債呢

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:20

如果是收支2條線可以繼續(xù)分開兩個(gè)科目這么記賬,如果按照王麗本人收支進(jìn)行核算,可以根據(jù)使用頻率調(diào)整到其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款兩者其一即可

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快賬用戶7164 追問 2023-12-19 11:22

其他應(yīng)付是負(fù)數(shù) 怎么調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:26

調(diào)到其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)同樣的方向,正數(shù),反向科目其他應(yīng)收款,即:其他應(yīng)收款? ?

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快賬用戶7164 追問 2023-12-19 11:28

借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收

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齊紅老師 解答 2023-12-19 11:33

同學(xué),不好意思,剛才不小心發(fā)送出去了。 即? ? 借:其他應(yīng)收款(負(fù)數(shù))?? ? ? ? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款(正數(shù)) 或者 ? ? ? ?借:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù)) ? ? ? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款(正數(shù))

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同學(xué)您好,分錄做的對(duì)的哈
2023-12-19
你好,你做的這個(gè)分錄是對(duì)的,很棒。
2021-11-28
同學(xué)你好,POS收款的,建議做個(gè)“其他貨幣資金-POS機(jī)收款,”這個(gè)科目,每次先收POS機(jī)收款到這個(gè)科目,然后再?gòu)倪@個(gè)科目到銀行存款科目;
2021-06-03
你好 分錄不對(duì)的。 參考這個(gè)來做 :1.計(jì)提工資 借:管理/銷售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:管理/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-03-05
你好這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是正確的
2022-08-05
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