想稅前扣除,就需要重新修改報(bào)表,然后做匯算

通過以前年度損益調(diào)整科目對(duì)跨年多計(jì)提費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)調(diào)整應(yīng)交所得稅,以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中,這個(gè)都是在本年度做的分錄,那就是對(duì)于上年的費(fèi)用稅金利潤(rùn)做完調(diào)整了,為什么還要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)?這樣不是重復(fù)計(jì)入未分配利潤(rùn)了嗎
您好老師,22年銀行手續(xù)費(fèi)未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調(diào)整,問題一:那2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)費(fèi)用要填寫在利潤(rùn)表里嗎?問題二:做22年匯算清繳填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表哪個(gè)欄次內(nèi)?
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)25557.39,10000自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做,老師
22年的電費(fèi)(無發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調(diào)整損益科目,那是應(yīng)該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調(diào)增呢 22年的電費(fèi)是在22年支付的,因?yàn)闆]有發(fā)票所以沒有做賬,后面因?yàn)閹齑娆F(xiàn)金太多,所以在23年補(bǔ)做了22年的電費(fèi),沖減現(xiàn)金
沖減22年的成本,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下。那么這樣做,相當(dāng)于22年的費(fèi)用減少了,那么還調(diào)整22年的匯算清繳報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒有繳費(fèi),但粵稅通系統(tǒng)巳自動(dòng)申報(bào)了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個(gè)系統(tǒng)申報(bào)?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點(diǎn)有哪些?謝謝!
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買酒給客戶 開專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒開了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問一下,我們買的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?


不想更正22年的報(bào)表了。能在23年匯算清繳的時(shí)候把紅沖的成本剔除嗎
不能計(jì)入23年的成本,需要調(diào)整以前的利潤(rùn)
我做賬是不是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
嗯嗯,最終是轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
我是計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目的,然后轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配。我意思是,因?yàn)槭菦_回成本,費(fèi)用減少了。那么還要更正22年匯算清繳報(bào)表嗎?還是在申報(bào)23年匯算時(shí)是把這部分成本剔除就行
需要稅前扣除就重新匯算,不需要扣除,只做調(diào)整的分錄就行