想稅前扣除,就需要重新修改報(bào)表,然后做匯算

通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目對(duì)跨年多計(jì)提費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)調(diào)整應(yīng)交所得稅,以前年度損益調(diào)整科目最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中,這個(gè)都是在本年度做的分錄,那就是對(duì)于上年的費(fèi)用稅金利潤(rùn)做完調(diào)整了,為什么還要調(diào)整期初未分配利潤(rùn)?這樣不是重復(fù)計(jì)入未分配利潤(rùn)了嗎
您好老師,22年銀行手續(xù)費(fèi)未入賬,今年入賬了做的以前年度損益調(diào)整,問(wèn)題一:那2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)費(fèi)用要填寫(xiě)在利潤(rùn)表里嗎?問(wèn)題二:做22年匯算清繳填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表哪個(gè)欄次內(nèi)?
老師,我們22年6月份繳納的21年的印花稅35557.39,進(jìn)入以前年度損益調(diào)整科目35557.39,結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)25557.39,10000自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,我在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)該怎樣做,老師
22年的電費(fèi)(無(wú)發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調(diào)整損益科目,那是應(yīng)該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類(lèi)調(diào)增呢 22年的電費(fèi)是在22年支付的,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票所以沒(méi)有做賬,后面因?yàn)閹?kù)存現(xiàn)金太多,所以在23年補(bǔ)做了22年的電費(fèi),沖減現(xiàn)金
沖減22年的成本,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧,然后在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下。那么這樣做,相當(dāng)于22年的費(fèi)用減少了,那么還調(diào)整22年的匯算清繳報(bào)表嗎?
老師好,我公司外購(gòu)一批空氣能給農(nóng)村銷(xiāo)售安裝,另外多采購(gòu)了10幾臺(tái)作為給該項(xiàng)目額外的安裝,請(qǐng)問(wèn)這種情況是否可以計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師,物業(yè)公司需要繳納房產(chǎn)稅嗎?
請(qǐng)教一下,農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除,能不能在勾選此張發(fā)票的當(dāng)月同時(shí)進(jìn)行1%扣除
我想問(wèn)一下,那個(gè)裝訂的憑證,因?yàn)槲覀兌际蔷€上審核付款信息的,裝訂的時(shí)候沒(méi)有付款的簽字憑證這樣裝訂可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,第三季度的企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,“實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”包含1月發(fā)放的24年12的工資嗎?
老師,報(bào)稅1-9月份社??此鶎倨谌掌趩?/p>
老師你好,征地款計(jì)入什么科目?急急
老師,單獨(dú)發(fā)放一個(gè)人的工資3113.13怎么寫(xiě)分錄?
投資虧損的金額放在現(xiàn)金流量表哪個(gè)位置?
老師,企業(yè)減資后,其中有個(gè)股東的實(shí)繳金額超了,超出的部分不做資本公積的話怎么處理?


不想更正22年的報(bào)表了。能在23年匯算清繳的時(shí)候把紅沖的成本剔除嗎
不能計(jì)入23年的成本,需要調(diào)整以前的利潤(rùn)
我做賬是不是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
嗯嗯,最終是轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配
我是計(jì)入到以前年度損益調(diào)整科目的,然后轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配。我意思是,因?yàn)槭菦_回成本,費(fèi)用減少了。那么還要更正22年匯算清繳報(bào)表嗎?還是在申報(bào)23年匯算時(shí)是把這部分成本剔除就行
需要稅前扣除就重新匯算,不需要扣除,只做調(diào)整的分錄就行