沒有發(fā)票抵扣不了所得稅,不需要做納稅調(diào)增,也不需要納稅調(diào)減
你好老師…我2022年的電費20萬沒有計提…23年1月來的發(fā)票…我把成本做在了23年…我現(xiàn)在想把20萬成本調(diào)整到22年…我在賬務(wù)處理上做以前年度所以填整…更正財報…年報我把20萬調(diào)增可以不…
【問題1】發(fā)現(xiàn)往年記賬錯誤,多計提了管理費用,今年在以前年度損益調(diào)整后,所得稅納稅調(diào)整明細(xì)表中哪里調(diào)整? 【問題2】22的錯誤是在22年所得稅匯算清繳中調(diào)整?還是因為23年做的以前年度損益調(diào)整,等23年的年報再調(diào)整?
22年調(diào)整了以前年度損益調(diào)整(21年的費用沒有入費用),在做22年匯算所得稅的時候,這部分費用應(yīng)該填哪張表呢?是去調(diào)整21年的報表的數(shù)據(jù)?還是直接在22年里面填?請問老師,具體是哪張表呢?
22年的電費(無發(fā)票)做到了23年的賬里,用了以前年度調(diào)整損益科目,那是應(yīng)該做在22年還是23年的匯算清繳里面扣除類調(diào)增呢 22年的電費是在22年支付的,因為沒有發(fā)票所以沒有做賬,后面因為庫存現(xiàn)金太多,所以在23年補做了22年的電費,沖減現(xiàn)金
老師,22年的房租是23年1月付的,做賬到23年1月費用里面了,可以嗎?房租發(fā)票還沒有開過來,可以算作23年的費用嗎匯算清繳再調(diào)增
老師,我們給村上補助的污染補償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局。可是沒有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
實際你是現(xiàn)金支付的嗎?如果是的話可以的。
是現(xiàn)金支付,那費用增加了利潤就減少了,報表需要調(diào)整嘛?
不調(diào)整的 稅法上抵扣不了所得稅,會計上可以做。