同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
紅字發(fā)票怎么開(kāi),我們屬于銷售方,10月份有一張發(fā)票開(kāi)戶行及賬號(hào)錯(cuò)誤,在系統(tǒng)中我沒(méi)有點(diǎn)作廢,又重新開(kāi)了一張正確的,然后到11月我發(fā)現(xiàn)沒(méi)有把錯(cuò)誤的那張發(fā)票作廢,現(xiàn)在要怎么處理
老師,你好。我想問(wèn)一下,我們公司是一般納稅人,10月23日,開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤,對(duì)方12月份讓我們重新開(kāi)具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我們做了紅沖處理。然后,又開(kāi)具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問(wèn)一下,10月份的發(fā)票,分錄怎么寫 ,12月份,紅沖的分錄,意思就是,像這種情況,三張發(fā)票應(yīng)該如何處理?
想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題就是紅沖的發(fā)票,是一定一定先紅沖,然后再開(kāi)票嗎,還是說(shuō)可以先開(kāi)正確的,然后再紅沖,這個(gè)沒(méi)有先后順序還是有先后順序的呀,比如,我1月份的發(fā)票,由于沒(méi)有備注,客戶3月份告訴我開(kāi)一張正確的,需要備注,然后我是沒(méi)有收到客戶1月份的發(fā)票寄過(guò)來(lái),我是不是可以先開(kāi)正確的,然后后面收到錯(cuò)誤的發(fā)票再紅沖呢,還是說(shuō)必須先在開(kāi)票軟件上先紅沖,然后才可以開(kāi)正確的有備注的發(fā)票,這個(gè)順序有講究嗎
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,方便問(wèn)嗎?之前入賬的發(fā)票,檢查開(kāi)具有誤,現(xiàn)重新開(kāi)具的發(fā)票,拿回來(lái)可以放入原憑證后面嗎?比如6月入賬(有誤發(fā)票)現(xiàn)開(kāi)來(lái)9月正確發(fā)票?;蛘邲_銷原憑證,再做一個(gè)新的憑證,哪個(gè)更合適?
你好,我想問(wèn)一下,我們收到發(fā)票有誤,比如稅號(hào)錯(cuò)誤,能先入賬,然后重新開(kāi)來(lái)正確的發(fā)票再?zèng)_么
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開(kāi)做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購(gòu)進(jìn)香港演藝公司來(lái)內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問(wèn)一下,A公司交銷項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問(wèn)在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競(jìng)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營(yíng)范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫得是不不太合理,我們給他們開(kāi)具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問(wèn)過(guò)老師沒(méi)講明白,所以問(wèn)問(wèn)你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?