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反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你

2025-06-14 12:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-14 12:38

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-14 13:02

您好,上期留抵稅額在公式左邊應(yīng)為對加號 ,本期營業(yè)收入 * 稅負率 %2B 上期留抵稅額 = 本期銷項稅額 - 本期應(yīng)勾選抵扣的進項稅額,核心邏輯:銷項稅額減去(上期留抵 %2B 本期進項)等于按稅負率計算的應(yīng)納稅額,移項后上期留抵在左邊用對%2B對號。

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2025-06-14
您好,是這個公式,最后的話,你應(yīng)該是減去了,這個是
2025-06-14
你好的這樣處理是對的。
2022-09-08
你好,如果不合并甲不交稅,乙應(yīng)交200*13%-4=22 如果合并一共應(yīng)交200*13%%2B50*13%-27-4=1.5 建議合并
2021-09-30
你好,同學(xué),是的,你這樣理解是對的。
2021-08-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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