您好,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元? 貸 營(yíng)業(yè)外收入
小規(guī)模收入稅費(fèi)做賬分錄,借,銀行存款,10000貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅99.01 免稅的99.01怎么做啊
老師,收到收入時(shí),稅費(fèi)是不是應(yīng)該直接進(jìn)行賬務(wù)處理?例如,我們收到10000元 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款10000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01元 是這樣嗎?
增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄怎么做?例如,本月收入10000 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個(gè)增值稅應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
小規(guī)模納稅人有一個(gè)10萬(wàn)的收入,會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99009.9 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交小規(guī)模增值稅 990.1。這個(gè)分錄對(duì)?其中這個(gè)應(yīng)交小規(guī)模增值稅怎么處理呀?
如果匯算清繳的時(shí)候 有很多管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長(zhǎng)期待攤二級(jí)科目要如何設(shè)置?
這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來(lái)我更正申報(bào),個(gè)稅變成600元了,這個(gè)多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費(fèi)拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬(wàn)客戶,那么客戶需要開(kāi)什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費(fèi)用票最晚什么時(shí)間開(kāi)進(jìn)來(lái) 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊(cè)時(shí)顯示這個(gè)
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 25 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 25 2024年補(bǔ)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 5 老師問(wèn)一下影響損益的金額是多少