對的 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入 不交稅的
小規(guī)模,季度未超過30萬,比如開票10萬,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入99009.9。應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅990.1。 然后不需要交稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模,我開的1%的發(fā)票,比如開10萬發(fā)票,會計分錄這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入99009.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:990.1
小規(guī)模納稅人有一個10萬的收入,會計分錄是 借:銀行存款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 99009.9 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交小規(guī)模增值稅 990.1。這個分錄對?其中這個應(yīng)交小規(guī)模增值稅怎么處理呀?
請問老師,我是小規(guī)模納稅人的會計,現(xiàn)在收到一筆貨款,這么寫分錄對嗎?第一筆 借銀行存款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入990.10 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 ?第二筆 借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)9.9 貸營業(yè)外收入–政府補(bǔ)助9.9
老師,小規(guī)模收入發(fā)票,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,季度不超過30萬,這個增值稅怎么處理
老師,我們有一個個人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
我九月份有個收入沒有做到營業(yè)外收入里面?可以跟十二月份的一起做嗎?
是在做一張憑證給他做出來嗎?
可以的可以這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。