你好; 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅990.1。 貸營(yíng)業(yè)外收入 990.1
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過(guò)30萬(wàn) 銷(xiāo)售時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬(wàn),免稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對(duì)嗎
小規(guī)模,季度未超過(guò)30萬(wàn),比如開(kāi)票10萬(wàn),借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9。應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅990.1。 然后不需要交稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模,我開(kāi)的1%的發(fā)票,比如開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄這樣寫(xiě)嗎?借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99009.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:990.1
小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)30萬(wàn)的普票,可以這樣確認(rèn)收入嗎:借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
老師您好,小規(guī)模納稅人開(kāi)1%的點(diǎn),借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)要不要結(jié)轉(zhuǎn)的?小規(guī)模納稅人開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)元
包工包料的安裝工程,開(kāi)9%的稅票項(xiàng)目名稱(chēng)怎么填
老師我問(wèn)下,以公司名義買(mǎi)的車(chē),車(chē)款有專(zhuān)票,保險(xiǎn)費(fèi)有專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?可以入固定資產(chǎn),保險(xiǎn)費(fèi)入管理費(fèi)用稅前抵扣嗎?
去年的專(zhuān)票今年能紅沖嗎
老師,稅務(wù)局發(fā)的通知(核實(shí)不動(dòng)產(chǎn)持有人上層股權(quán)架構(gòu)), 里面內(nèi)容是(書(shū)面寫(xiě)清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級(jí)企業(yè)或個(gè)人發(fā)生股權(quán)變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買(mǎi)了個(gè)機(jī)器,但是之前外賬會(huì)計(jì)從來(lái)沒(méi)有計(jì)提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來(lái)分兩個(gè)季度補(bǔ)計(jì)提折舊,這個(gè)具體的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě),原值是16萬(wàn),分8年計(jì)提,殘值是百分之五,算出來(lái)每個(gè)月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項(xiàng),備注專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓費(fèi)的,那我們開(kāi)票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車(chē)租給自己注冊(cè)的個(gè)體戶嗎?具體要怎么做?
這個(gè)月報(bào)個(gè)稅到多少號(hào)
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費(fèi)用,調(diào)整去年的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)數(shù)和利潤(rùn)表對(duì)吧
你好,請(qǐng)問(wèn)一年?duì)I業(yè)收入5600萬(wàn)左右,應(yīng)付賬款應(yīng)該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應(yīng)付是負(fù)數(shù),預(yù)付的多很多也沒(méi)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),我們要填給客戶填多少比較合理