季末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
小規(guī)模,季度未超過30萬,比如開票10萬,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入99009.9。應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅990.1。 然后不需要交稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
小規(guī)模納稅人開票的時候做分錄是借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款,季度末不需要繳納稅費(fèi)時應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
小規(guī)模納稅人季度未超過30萬的普票,可以這樣確認(rèn)收入嗎:借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
老師您好,小規(guī)模納稅人開1%的點,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后這個應(yīng)交稅費(fèi)要不要結(jié)轉(zhuǎn)的?小規(guī)模納稅人開票沒有超過9萬元
老師您好,小規(guī)模納稅人,1-3月開票未超過30萬,請問我計提的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入-稅費(fèi)
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入具體什么科目?年度提交財務(wù)報告時有這個營業(yè)外收入要不要交稅的?
營業(yè)外收入-其他
要交企業(yè)所得稅
如果營業(yè)外收入是200元,總體來說利潤是虧損的,還要交所得稅么?
營業(yè)外收入是200元,總體來說利潤是虧損的,不要交所得稅