借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
小規(guī)模收入稅費(fèi)做賬分錄,借,銀行存款,10000貸,主營業(yè)務(wù)收入,9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅99.01 免稅的99.01怎么做啊
老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請問我做賬是借:應(yīng)收賬款10000;貸:主營業(yè)務(wù)收入9900.99,貸:應(yīng)交稅金99.01,這樣做對嗎?
老師,第三季度報完稅了,發(fā)現(xiàn)有筆帳做錯了怎么辦了?借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅100。應(yīng)該貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅99.01對不對?怎么補(bǔ)救?
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷售服務(wù),銷售時借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷售款項時借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項稅額99.01元。做分錄時借銀存10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 對么?這個應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
老師你好,開五個網(wǎng)店需要在會計軟件建五個賬套嗎?合并建一個可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請教,公司申請高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個重新申報,還是P圖就可以,會要求對比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計36期,請問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來款
請問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財務(wù)費(fèi)用還是開辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報表,沒有反結(jié)賬,那年報的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做賬呢?
利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財務(wù)報表需要注意什么
都做到主營業(yè)務(wù)收入里呢,行嗎
不建議這么做的 你們需要交稅分開做的