對(duì)的,是的,是這么做的。
甲企業(yè)收購一批A產(chǎn)品,價(jià)款10000元,稅款1300元,收到一張轉(zhuǎn)賬支票,填制進(jìn)賬單送存銀行,會(huì)計(jì)分錄為,A,借銀行存款11300B,貸主營業(yè)務(wù)收入10000C,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1300D,貸其他業(yè)務(wù)收入10000
老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請問我做賬是借:應(yīng)收賬款10000;貸:主營業(yè)務(wù)收入9900.99,貸:應(yīng)交稅金99.01,這樣做對(duì)嗎?
如當(dāng)月5號(hào)銷售一批貨價(jià)稅合計(jì)11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當(dāng)月20號(hào)付清銀行轉(zhuǎn)賬,因?yàn)榉咒洸皇敲刻焯顚?,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應(yīng)收賬款1300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應(yīng)收賬款1300
老師,小規(guī)模納稅人稅率1%,銷售服務(wù),銷售時(shí)借:應(yīng)收賬款10000 貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01。收到銷售款項(xiàng)時(shí)借:銀行存款10000 貸:應(yīng)收賬款9900.99和什么呀
請問老師,小規(guī)模公司開1%的普票10000元,不含稅金額9900.99元,銷項(xiàng)稅額99.01元。做分錄時(shí)借銀存10000貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 對(duì)么?這個(gè)應(yīng)交增值稅按1%算還是按3%?
.A公司7月份交增值稅1000元,實(shí)交1200元,應(yīng)交消費(fèi)稅2000元,實(shí)交1800元,計(jì)算城建稅(5%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。分錄怎么做
你好!老師,我們是制造業(yè)光學(xué)行業(yè),之前企業(yè)沒有建應(yīng)收應(yīng)付臺(tái)帳?公司都成立7年了?現(xiàn)在要重新建應(yīng)收應(yīng)付內(nèi)帳臺(tái)帳不知道從哪入手?
你好,我想接消防施工項(xiàng)目會(huì)計(jì)做,你可以全程教嗎
我在百度上買了38元的歪點(diǎn)點(diǎn)忘了激活碼要去那里能查到
如果想把公司過戶給別人這種情況需要交分紅嗎稅嗎?
勞務(wù)公司開具的差額征稅發(fā)票,發(fā)票上的扣除額數(shù)據(jù)是怎么來的?
老師,請企業(yè)做退免稅備案時(shí),稅局會(huì)下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)?那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個(gè)合同啊,然后要交個(gè)稅的話,個(gè)人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢?
好的老師,謝謝,老師我們是2022年12月份開的賬戶,12月份只有投資款和第四季度結(jié)息兩筆業(yè)務(wù),登賬的時(shí)候可不可以和2023年的啟用在同一個(gè)賬簿里?謝謝
可以的,可以這么做的。
好的老師,謝謝
不用客氣,工作愉快。