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Q

老師,收到收入時(shí),稅費(fèi)是不是應(yīng)該直接進(jìn)行賬務(wù)處理?例如,我們收到10000元 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款10000元 貸:主營業(yè)務(wù)收入9900.99元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01元 是這樣嗎?

2023-12-05 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-05 12:40

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶3629 追問 2023-12-05 12:44

好的老師,謝謝,老師我們是2022年12月份開的賬戶,12月份只有投資款和第四季度結(jié)息兩筆業(yè)務(wù),登賬的時(shí)候可不可以和2023年的啟用在同一個(gè)賬簿里?謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-05 12:46

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶3629 追問 2023-12-05 12:46

好的老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-05 12:47

不用客氣,工作愉快。

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對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-12-05
你好,分錄是正確的,按照1%? 。,不交稅的話, 再寫一個(gè)分錄,。借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,99.01? 貸,營業(yè)外收入99.01
2023-10-12
學(xué)員您好,分錄沒錯(cuò)
2021-07-13
好貸方就是應(yīng)收賬款呢。沒有其他了,你是收款收的少嗎?
2023-06-12
您好,做賬時(shí) 應(yīng)交增值稅也正常做,月末或者季末,確定增值稅減免時(shí),再把減免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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