您好,稍等,解答過程中
老師,問一下,這個答案為啥沒有遞延所得稅資產(chǎn)呢?資產(chǎn)負(fù)債日后調(diào)整啥時候有遞延所得稅資產(chǎn),啥時候沒有,怎么判斷呢?
你好,請問在確認(rèn)遞延所得稅的時候 怎么判定是遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債
你好,請問在確認(rèn)遞延所得稅的時候 怎么判定是遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債
你好,請問在確認(rèn)遞延所得稅的時候 怎么判定是遞延資產(chǎn)還是遞延負(fù)債
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債什么時候確認(rèn)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會計人員計提工工資是這么計提的: 計提:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付工資(實發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費-個稅 就沒有看到社保和公積金的計提,以前年份也是這么做的!接下來我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報銷火車票上金額100元,員工用個人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報銷還是99報銷
老師,去年申報一筆未開票收入1萬,現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬了,同時這月還有其他客戶的2萬未開票收入需要申報,這樣總體,應(yīng)該申報1萬開票,1萬未收入對嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請問年報中的主營業(yè)務(wù)收入1280怎么計算出來的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報要填期間費用表。 貨運代理費用是在銷售費用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M。那實際應(yīng)該填到哪一項里? 包含了碼頭費用、文件費用、服務(wù)費
資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)記入遞延所得稅負(fù)債 資產(chǎn)賬面價值小于計稅基礎(chǔ)記入遞延所得稅負(fù)債 負(fù)債賬面價值大于計稅基礎(chǔ)記入遞延所得稅資產(chǎn) 負(fù)債賬面價值小于計稅基礎(chǔ)記入遞延所得稅負(fù)債
老師資產(chǎn)賬面價值的的記負(fù)債還是小的記負(fù)債
沒有太明白你的這個問題
是不小于記遞延所得稅資產(chǎn),大于記遞延所得稅負(fù)債
老師這個磚頭差異能講下不,有點不理解
對的,對于資產(chǎn)的這樣, 賬面價值小于計稅基礎(chǔ)j記入遞延所得稅資產(chǎn) 賬面價值大于計稅基礎(chǔ)記入遞延所得稅負(fù)債