同學(xué)早上好,這個分錄的意思是:購進(jìn)1000元的原材料,已經(jīng)出庫做了主營業(yè)務(wù)成本,實際付款的時候不知道什么原因只需要付8000元,未付的2000元原材料直接沖了主營業(yè)務(wù)成本!
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底時按年分?jǐn)偟矫吭掠嬏?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 支付時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進(jìn)了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
老師您好!請教您一下。我公司是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。去年年底暫估了一筆設(shè)計費8000,,當(dāng)時的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估8000,貸:應(yīng)付賬款8000?,F(xiàn)在收到了對方的發(fā)票7800。1,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估8000(紅沖)貸:應(yīng)付賬款8000(紅沖)2,票到。借:主營業(yè)務(wù)成本,7800,貸:應(yīng)付賬款7800。3。借:應(yīng)付賬款200,貸:利潤分配未分配利潤200,對嗎?
老師,我付款給客戶;提供的服務(wù),可以做為成本; 分錄是不是這么寫: 1、當(dāng)時沒有收到票: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款; 收到發(fā)票以后 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:應(yīng)付賬款; 2、付款當(dāng)月收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本; 貸:銀行存款;
老師我想問一下、當(dāng)時財務(wù)做了分錄是借原材料10000貸應(yīng)付賬款10000、借應(yīng)付賬款8000貸銀行存款8000、借應(yīng)付賬款2000貸主營業(yè)業(yè)務(wù)成本,這樣做是什么意思呢
老師,上月應(yīng)付的貨款(金額已知道),下個月收到發(fā)票才付款,會計分錄這樣做對嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸:應(yīng)付賬款-x公司 10000 下午月收到發(fā)票支付貨款時 借:應(yīng)付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000
師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我們公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅需交1萬。我們承包這個活動后期會給對方開票收款,開票不區(qū)分開分活動和活動禮品的物料費,所有包含統(tǒng)一開一個項目:會展活動費。代賬公司入賬的,麻煩老師看一下問題,是不是這種情況不用視同銷售,麻煩會計分錄能不能更簡單化方便化,謝謝
老師你好,請問扣了一個月工資,賬務(wù)出來就是少一個月工資,但是在個稅系統(tǒng)里面那一個月的工資已經(jīng)申報上了,比賬務(wù)上少了一個月的,那我在匯算的時候是按喲賬上實際發(fā)放的呢,還是按照個稅系統(tǒng)里面申報的呢?
這張表里有留抵,然后客戶有 欠稅款 67000 多,怎么留抵抵欠
老師你好,有一個租戶,臨時租用,我們在他合同以外的房子使用沒有簽訂合同,只是提交臨時租用申請,斷斷續(xù)續(xù)申請了27天,這筆收入我應(yīng)該記入主營業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入。
老師您好,我公司因要供應(yīng)商入庫缺少業(yè)績,現(xiàn)在老板要用自己的兩個公司簽合同,這兩家公司表面看不出有關(guān)聯(lián),要PS兩張金額共計50萬的發(fā)票,這樣稅務(wù)上是不沒什么風(fēng)險,因為不是真正開具發(fā)票。
老師你好,請問公司沒有設(shè)備,沒有車,工地上有開柴油發(fā)票,這個合理嗎?能入賬嗎?
@apple老師,其他老師別接 請問銷售貨物給零星個人,實在太多人了,這個怎么開票?必須對應(yīng)一個人開一個發(fā)票出去嗎?這樣是不是挺麻煩,有其他方法嗎
統(tǒng)計本月需要準(zhǔn)備多少進(jìn)項發(fā)票的時候,這個普票和已勾選的進(jìn)項發(fā)票需要采進(jìn)來么
小微廣告企業(yè),員工4人,但只有給法人交了社保,因企業(yè)經(jīng)營困難,法人說無力承擔(dān),想停掉社保,企業(yè)僅僅給一個人繳納了額社保,可以報停嗎
老師如果要開電動車修理修配這種發(fā)票是一般納稅人正常修理修配的話是按6%開嗎,項目名稱是寫現(xiàn)代服務(wù)維修費嗎?
這個有問題吧
是的,不管是退貨還是什么原因,未付的2000元,應(yīng)該通過減少庫存商品核算,她直接沖減的主營業(yè)務(wù)成本,但是這樣處理對當(dāng)期損益的影響程度是一樣的!
那如果不需要支付了、做這筆是不是對的呢
如果退貨了、那么應(yīng)該是借應(yīng)付賬款2000、貸原材料2000是吧老師
對的,最終原材料也是要結(jié)轉(zhuǎn)到成本的,所以實務(wù)中她這么處理也是可以的!