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Q

老師,上月應(yīng)付的貨款(金額已知道),下個月收到發(fā)票才付款,會計分錄這樣做對嗎? 借:主營業(yè)務(wù)成本 10000 貸:應(yīng)付賬款-x公司 10000 下午月收到發(fā)票支付貨款時 借:應(yīng)付賬款-x公司 10000 貸:銀行存款 10000

2024-04-12 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-12 06:47

你好當月沒有支付銷售出去了可以

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快賬用戶9471 追問 2024-04-12 06:56

不用做應(yīng)收暫估,下月收到發(fā)票后在沖銷上月暫估分錄,根據(jù)正式發(fā)票入賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-12 07:01

你好正規(guī)的需要這么做的 暫估和你發(fā)票一樣的才可以按你上面的

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快賬用戶9471 追問 2024-04-12 08:31

因為每個月都能核算出上月準確的貨款金額,所以要用以上哪個分錄做呢

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齊紅老師 解答 2024-04-12 08:33

可以的可以這么做的

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你好當月沒有支付銷售出去了可以
2024-04-12
您好,不對,不用退回就是以后抵貨款,后面3個分錄不用寫的,應(yīng)付有貸方余額10000,以后付款比如,送貨20000,我們付10000就都平了
2024-08-11
您好,可以的,12月摘要寫上發(fā)票在1月幾號憑證,1月摘要寫成本計在12月幾號憑證,這樣以后好找發(fā)票
2025-01-18
您好;2月份的時候支付銷售費用這筆應(yīng)付賬款 10000 實際屬于我們的預付賬款性質(zhì)了; 然后 2月份如果確認了銷售費用 你在3月份收到發(fā)票的時候,是不需要再做賬務(wù)處理的噢; 其實您這邊2月份走個預付賬款即可等到了3月份再確認費用
2022-04-09
借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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