同學(xué)你好 負(fù)數(shù)要填寫進(jìn)去的
老師后,親問老師我現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)導(dǎo)入的銷售數(shù)據(jù)和我稅務(wù)UK里面的數(shù)據(jù)不一致,本月有負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)表里面不顯示,比方我稅務(wù)UK正數(shù)金額30萬,開了負(fù)數(shù)10萬,實(shí)際金額應(yīng)該20萬的銷售數(shù)據(jù),可是申報(bào)表里面的銷售金額是30萬,不體現(xiàn)負(fù)數(shù)的,請(qǐng)問該怎么操作呢?
請(qǐng)問老師小規(guī)模一月份開了一張免稅的普票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表時(shí),顯示的是3%的稅額,申報(bào)失敗提示未抄報(bào)稅是什么情況呢?
老師,請(qǐng)問申報(bào)增值稅報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選成功,但是我申報(bào)的時(shí)候手填了一下進(jìn)項(xiàng)報(bào)表,申報(bào)成功,稅也繳納了,出現(xiàn)了對(duì)比異常,怎么辦
老師好!請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候,申報(bào)表附表一申報(bào)金額是銷項(xiàng)正數(shù)金額,有一筆負(fù)數(shù)金額沒有填列進(jìn)去,就申報(bào)了,顯示申報(bào)成功,比對(duì)失敗,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理呢
老師,你好。我當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)那張附表的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里有一筆“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄”有一筆金額,這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候想處理掉這個(gè)金額,請(qǐng)問要怎么申報(bào)?謝謝
公戶付貨款到對(duì)方公司私戶 對(duì)方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請(qǐng)問銀行的手續(xù)費(fèi),我沒有取得發(fā)票,要做納稅調(diào)整。是需要填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表二、扣除類調(diào)整項(xiàng)目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務(wù)局退回手續(xù)費(fèi)才這點(diǎn)點(diǎn)27.12元,這個(gè)怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運(yùn)輸公司開1%的運(yùn)輸發(fā)票給公司,公司要往外開運(yùn)輸發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票(公司目前是做簡(jiǎn)易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
老師:請(qǐng)問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產(chǎn)生積分)但是酒店實(shí)際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺(tái)系統(tǒng)的)怎么做賬?
我是財(cái)務(wù)人員,我收到一張員工報(bào)銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經(jīng)入賬了?
老師!固定資產(chǎn)沒到折舊年限就賣了,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄
現(xiàn)在還能解決嗎
可以的 更正申報(bào)就可以
更正申報(bào),需要先交稅,而且更正后的稅額還要比前一次的要高,本身我已經(jīng)多申報(bào)了,再報(bào)高,不是多繳更多的稅嗎
同學(xué)你好 這個(gè)算預(yù)繳的抵減就可以了
現(xiàn)在不讓有備抵稅額,當(dāng)月就得退稅,退稅會(huì)引起稽查
那你上次繳納的你申請(qǐng)退稅