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老師,你好。我當(dāng)月申報(bào)增值稅的時候在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)那張附表的第三項(xiàng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里有一筆“期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣欄”有一筆金額,這個月申報(bào)的時候想處理掉這個金額,請問要怎么申報(bào)?謝謝

2025-02-10 11:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-10 11:04

你好,你要先確認(rèn)是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù),如果沒有的話,你是要去更正之前的申報(bào)表。

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快賬用戶6531 追問 2025-02-10 11:09

確實(shí)是有的,去年8月份的時候也不知是什么原因,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)的那張附表的金額確實(shí)是跟主表的進(jìn)項(xiàng)稅額有個差額,那個差額正好就是“已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額”

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齊紅老師 解答 2025-02-10 11:10

你好,你說你確實(shí)是有,那你知道是什么原因產(chǎn)生的嗎?因?yàn)檫@種一般是輔導(dǎo)期的一般納稅人才有的

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快賬用戶6531 追問 2025-02-10 11:59

我咨詢過稅務(wù)了,說這個可以修改的。謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-02-10 12:00

你好不用客氣的了。

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你好,你要先確認(rèn)是不是有發(fā)生這種業(yè)務(wù),如果沒有的話,你是要去更正之前的申報(bào)表。
2025-02-10
您好,這個是不需要處理的了
2023-08-08
你這個趕緊撤銷重新申報(bào),填寫到本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣,你那個填寫下次需要去稅局大廳填寫第3欄,根據(jù)學(xué)員反饋這個自己填寫不了,
2020-09-10
你這個認(rèn)證勾選抵扣確認(rèn)簽名嗎申報(bào)沒有申報(bào)到???去稅局大廳補(bǔ)申報(bào),填寫前期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣下面,做賬做進(jìn)項(xiàng)稅,
2021-03-01
你好 ;? ?那你認(rèn)證了 做進(jìn)項(xiàng)稅去 ;? ?已經(jīng)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅的?
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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