那個老板的款,需要銀行支付給他
老師,我們公司員工向其他公司買的輔材,幾十塊錢,他自己付掉了,現(xiàn)在拿來公司報賬,這個分錄應(yīng)該怎么做呀?借:庫存商品貸:其他應(yīng)付款嗎?然后支付的時候:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金嗎?
老師你好,銷售商品購買方購買商品沒有付款,老板先給墊付,等這筆款進(jìn)賬時這么做分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款-老板可以嗎?
老師,電商行業(yè)網(wǎng)上賣東西的,法人以借款方式把錢從公戶到私戶,這一部分借款一大部分采購了,一部分進(jìn)了老板口袋,這個我能先做成借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借庫存商品 貸其他應(yīng)收款 沖掉一部分借款嗎,還是說做成借:庫存商品 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款
老師你好,我想問一下哈,老板自己拉來一部分商品,想用這個商品折合成投自己對公司的投資,分錄的話可以寫: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 可以嗎!
老板用私人付款買的那個庫存商品,這兩個分錄哪個比較好?1.借:庫存商品,貸庫存現(xiàn)金,2借:庫存商品,貸其他應(yīng)付款
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進(jìn)項稅,這個進(jìn)項就是,賣出去那臺車對應(yīng)的所有的的進(jìn)項稅,不包括,開進(jìn)來的,其他的專票進(jìn)項稅?
獨(dú)資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進(jìn)貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務(wù)費(fèi),我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應(yīng)的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務(wù)費(fèi)沒有給開發(fā)票做無票收入會有風(fēng)險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務(wù)費(fèi)的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進(jìn)項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
收到定金的分錄呢?
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-客戶
是不是還要寫個分錄,畢竟老板先把商品給客戶了 借:預(yù)收 貸:庫存商品?
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
如果全部收回,有關(guān)預(yù)收后期分錄怎么寫?
借:銀行存款 ? ? ? 預(yù)收賬款 貸:收入. 增值稅-銷項稅
這批商品是對方欠我領(lǐng)導(dǎo)的錢,不給用商品抵債了,這個應(yīng)該借庫存商品貸方怎么寫么?
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸其他應(yīng)付款
其他應(yīng)付款后面是掛對方欠款人名字嗎?問題是不需要給他錢,這商品是抵債的呀?
就是掛抵債的應(yīng)付款的科目