您好,3%是什么業(yè)務呢
一般納稅人紅沖了一張發(fā)票這個月報增值稅怎么報,填在簡易3個點里面申報的時候又讓我填減免申報表還不能是負數,這個怎么辦?
老師,我們是一般納稅人,本月開了一張簡易計稅的專票5%的租賃發(fā)票。下個月如果要沖紅,是不是得開紅字發(fā)票?還有這簡易計稅的交的增值稅和附加稅該怎么處理呢?
老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報要填哪里?另一張是3%的錯票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報,填哪里?印花稅之前會計都是按收入*萬分三計,那如果這月有簡易計稅銷售額是要一起加上去再計嗎?謝謝!
我是一般納稅人上個月有張發(fā)票稅率選成3%了,現在申報的時候可以在簡易計稅未開具發(fā)票那欄填負數嗎,然后這個月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數沖回
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務公司發(fā)放報酬的,現在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現?想把數據分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數量低。次數5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數據需要調整,必須更正申報嗎?
老師好,請問2024年度暫估金額比實際發(fā)票金額大,年度匯算清繳是,這部分調增填列在哪里?
老師好:咨詢下 有了解房地產集團有限公司資金使用模式嗎?比如一個集團公司,下設投資、置業(yè)、開發(fā)等,資金流一般內部可以互相拆借,利息?開發(fā)商與下面項目公司等等?;镜娜腴T知識,哪里有,或是可以簡單介紹下嗎?
我們是供貨給超市的,我們幫廠家代墊陳列費給客戶,我們以商品形式付給超市的,怎么做分錄?廠家給我們的也是以貨抵這個陳列費
工程勞務,是以前項目按3%開的。11月份沖紅了,自帶出來的數據后,就是申報不成功。
那您紅字需要與專管員溝通確認
對方已抵扣?是否有紅字沖回單?
紅字已經通過了,現在申報不成功,我想看看我填錯那了,才跳出來那個不成功的截圖的。
填寫沒問題,負數需要專管員審核同意
在電子稅務局上面申報的,不需要專管員審核的。只要填的數據沒有問題就可以通過了。可是現在跳那個不能通過的的說明。。。是不是需要在未開票收入那邊填寫正數才可以?
不是,已經開票本期沖回,整體沒有稅負
那我發(fā)圖一的問題應該怎么解決呢?
只能找專管員解決