就是按500000*(1-30%)*20%計算個稅的,稅負14%
老師,我想問一下銷項稅額的話,講義里面的話是含稅售價,加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時候它就變成減了呢?有點不太明白。希望老師給講講。 另外有個問題就是圖三這個,消費稅稅額是怎么推算出來的捏?
老師,針對課堂的內(nèi)容,咨詢幾個問題: ①為什么說征稅對象是征稅與不征稅的界限?比如增值稅,是對流轉(zhuǎn)中的增值額進行征稅,怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限?所得稅是對所得額進行征稅,又怎么體現(xiàn)征稅與不征稅的界限 ②稅率是指應征稅額與計稅金額(或數(shù)量)之間的比例。 a.這里的應征稅額和我們常說的應納稅額有什么區(qū)別 b.應征稅額、應納稅額和實際繳納的稅額有什么不同 c。計稅金額是一個什么概念,放在企業(yè)所得稅這一稅種上比較,計稅金額是不是就是企業(yè)所得稅中的”應納稅所得額"? ③ a.計稅依據(jù)和稅基是一個概念嗎? b.計稅依據(jù)就是計稅金額嗎 c.企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)就是應納稅所得額嗎 ④從量計征的稅,是不是都和定額稅率搭配使用 謝謝
技術(shù)開發(fā)合同計提印花稅,就合同所載報酬金額的萬分之三計稅貼花。研究開發(fā)經(jīng)費不作為計稅依據(jù)。但對合同約定按研究開發(fā)經(jīng)費一定比例作為報酬的。應按一定比例的報酬金額計稅貼花。 請問老師,這個研究開發(fā)費用不算計提依據(jù)什么意思?什么費用是研究開發(fā)費用? 我司給客戶做藥品的“轉(zhuǎn)移研發(fā)”試驗,例如藥品A的技術(shù)合同金額是100萬,那我們不就是按照這100萬計提印花稅么?研究開發(fā)費用指的是哪個環(huán)節(jié)呢?
老師,個體工商戶應納稅所得額200萬以內(nèi)減半征收個人所得稅,那么超過200萬元的部分怎么計算呢?納稅人吳某經(jīng)營個體工商戶 D,年應納稅所得額為2400000 元(適用稅率35%,速算扣除數(shù) 65500),同時可以享受殘疾人政策減免稅額 6000 元,吳某該減免稅額=[(2000000×35%-65500)-6000×2000000÷2400000]×50%=314750 元。那么,剩下的40萬元按照30%還是35%的稅率計算呢?實際應納稅額是多少呢?
老師,稿酬所得,適用比例稅率,稅率為百分之二十,并按應納稅額減征百分之三十。這個是什么意思 最后是百分之多少的稅率呢 比如我要支付作者50萬的稿費 怎么計算個稅呢。這個稅率是多少呢
郭老師,開票上面沒有數(shù)量單價,只有金額可以嗎,比如賣香料
老師好,請問在所得稅前提下。收入的確認條件是什么?
公司的業(yè)務越來越多,報銷單經(jīng)辦人對數(shù)據(jù)的真實性承擔責任,比如多報銷了,報銷金額錯了等等?
你好,公司注冊資金200萬,實收出資了35萬,如果想認繳全部到位,剩余的165萬除了現(xiàn)金增資外,還有哪幾種方式?如果用知識產(chǎn)權(quán)軟著的話,例法人購買時花費多少,評估成165萬,是否法人還需要交納增值后的個人所得稅?例買的5萬,增值160萬,按160萬的20%交嗎
老師好!請問市政府租賃的滅美國白鵝的噴霧車+操作手,項目名稱應該怎么開。
請問報關(guān)單上沒有規(guī)格型號,出口發(fā)票跟采購發(fā)票可以顯示規(guī)格型號嗎?影響出口退稅嗎
采購一批商品,未取得進項發(fā)票,并且在當月銷售,次月申報會有影響嗎
對方付款的是這個單位的名字,那么開具發(fā)票也是要對應付款單位的名字是嗎
麻煩問下公司變更法人和股東,都需要提供哪些資料,以及需要交哪些稅呢?
早上好,老師,我把幾小金額資產(chǎn)2650元,計入固定資產(chǎn),我想把它一次性費用話,是不是借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,費用化 借:管理費用,貸固定資產(chǎn)呢
就是50萬按14%繳納的個稅 是吧
是的,就是那個意思