您好,是這樣的,研發(fā)經(jīng)費,就是說的,這個項目研發(fā)所產(chǎn)生的費用,然后報酬的話,就是給的勞務費的意思這個
老師 中級會計考試計算器有課程嗎
你好,交社保的分錄怎么做
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金“上年用人單位在職職工人數(shù)”,是不是把1-12月的申報個稅人數(shù)相加,然后除以12呢?
建安發(fā)票是什么?。?!建安發(fā)票是什么?。?/p>
社保繳納基數(shù)每年1月與7月份統(tǒng)一調(diào)整,目前張旋需要調(diào)整的話就要等到明年的1月份才能調(diào)整;如果一定要在8月份調(diào)整,那么需要把1-7月份的社保也按照8月份的社保基數(shù)補交上去,甚至有可能要交一部分滯納金;還有一種辦法就是8月份按照之前的基數(shù)繳納,然后8月份辦理離職,9月份辦理入職,那么9月份可以按照新的繳納基數(shù)來辦理,是不是這個意思。
請本周在新電子稅務局通過打印完稅憑證,發(fā)票申請模塊觸發(fā)提示滿意度調(diào)查問卷或通過12366觸發(fā)相關(guān)短信提醒,這個怎么操作
異地經(jīng)營已辦理外經(jīng)證異地申報個稅怎么操作?
老師,修建廠房時周邊的道理及雨污水管網(wǎng)工程這些費用需要計入廠房原值繳納房產(chǎn)稅嗎?
申報表附一把即征即退的數(shù)據(jù)更為零,主表即征即退的挪到一般項目,保存后稅款不是要繳回的之前退了的稅款,請問老師怎么更正?
燃氣費4-6的發(fā)票一直沒開,我做的時候直接做的制造費用-燃料動力費。發(fā)票開出來之后需要做什么科目,怎么處理啊
老師您的意思是,我這個合同簽訂的金額是100萬,我自己花費了120萬研發(fā)費去做,也是正常按照100萬合同金額計提印花稅,如果我的合同規(guī)定的是,按照研發(fā)費的百分之多少給報酬的,就按照研發(fā)費百分之多少計提
嗯對,是這個意思的了
老師,那您看我們這個有寫,支付我司多少研究開發(fā)費,我們也就是給對方做這個藥品的研發(fā)與試驗的,這種合同我們也得計提印花稅么?這種研究開發(fā)費,也是服務的勞務費,,,,還是說,合同標了研究開發(fā)費,我們就不用計提印花稅
這種的話,其實正常也需要計提,其實是需要區(qū)分出來服務費的金額的,合同中
我不太理解老師您的意思,也就是說,去分出來哪些是研究開發(fā)費用,哪些是服務,就也可以不計提了?
嗯對,然后服務費那部分計提
您的意思就是說,我們藥品這種技術(shù)服務合同,如果我自己在合同上寫上這個合同是研究開發(fā)費,這就不用計提印花稅了?可是怎么區(qū)分哪里是研究開發(fā),哪里是普通服務費呢?我們幫別人做實驗,這整個實驗的過程我都可以說成是研究開發(fā)費用么?
你們從中間取得好處了沒,這個好處就是服務費的意思
那肯定是有的,如果一個技術(shù)服務合同,金額100萬,我們公司做這個藥品研發(fā)的成本不能在100萬以內(nèi),我們肯定就不需要簽合同干這個事情了對吧,,,,您的意思,只要合同列明,這種100萬的合同,就是100萬是列明的報酬金額,但是我們合同里寫了80萬是研究開發(fā)費,那也可以只按照20萬計提印花稅是么
嗯對,您的理解這次是對的了