你好,可以的,但是你看一下這個(gè)能跨年嗎?只要不跨年就行,如果跨年了不可以的。你的增值稅銷(xiāo)售額一定等于所得稅的銷(xiāo)售額,如果不一致,稅務(wù)局會(huì)要求你們調(diào)整。

現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 怎么確認(rèn)收入全額還是差價(jià)確認(rèn)呢,我們和平安 人保公司合作會(huì)有一些汽車(chē)年檢的業(yè)務(wù) 或者有些客戶(hù)讓我們公司進(jìn)行代辦, 我們公司開(kāi)具汽車(chē)代理年檢服務(wù)費(fèi)發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄是不是可以借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))我們是汽車(chē)維修公司 ,成本怎么確認(rèn)呢
老師,看到一個(gè)老師答疑舉例了一個(gè)現(xiàn)金賠付的例子“保險(xiǎn)公司幫助W企業(yè)聯(lián)系好修理廠,對(duì)出險(xiǎn)車(chē)輛進(jìn)行維修,并把應(yīng)付給W企業(yè)的賠償金直接支付修理廠,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。”那修理廠發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)呢?開(kāi)給客戶(hù)嗎? 表格里的兩種賠付情形,保險(xiǎn)公司的資金最后都是給修理廠,你其實(shí)沒(méi)法判斷是保險(xiǎn)公司聯(lián)系修理廠修車(chē)、還是保險(xiǎn)公司幫助客戶(hù)聯(lián)系修理廠修車(chē)。 所以,我可以理解為修理廠發(fā)票開(kāi)給客戶(hù)就是現(xiàn)金賠付,開(kāi)給保險(xiǎn)公司就是實(shí)物賠付對(duì)嗎? 保險(xiǎn)公司兩種賠付方式可能金額是一樣的,但是一個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,一個(gè)不能,是因?yàn)楝F(xiàn)金賠付,是給客戶(hù)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,所以才說(shuō)保險(xiǎn)公司不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)嗎?還是說(shuō)現(xiàn)金賠付發(fā)票也可能開(kāi)給保險(xiǎn)公司,但是就是不能抵扣,如果這樣,是為什么呢,感覺(jué)沒(méi)道理???
我們是物業(yè)公司,預(yù)收12個(gè)月物業(yè)費(fèi),增送一個(gè)月物業(yè)費(fèi),做賬:借銀行存款12管理費(fèi)用1 貸預(yù)收賬款13,確認(rèn)增值稅收入的時(shí)候,是以13個(gè)月的收入初除12,分?jǐn)偟矫總€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)收入,這樣就會(huì)造成收入虛增,實(shí)際并沒(méi)有收到13個(gè)月的物業(yè)費(fèi),這個(gè)怎么處理呀?企業(yè)所得稅收入和增值稅收入的計(jì)稅依據(jù)不同怎么處理?問(wèn)的老師,老師讓預(yù)收按12個(gè)月記賬,管理費(fèi)用按12/13來(lái)確認(rèn),那我每個(gè)月還得計(jì)算一個(gè)管理費(fèi)用,去保證所得稅增值稅基礎(chǔ)一致?我有點(diǎn)不理解
老師,小規(guī)模公司開(kāi)了銷(xiāo)售貨物的發(fā)票,款也收到了,對(duì)方是事業(yè)單位要求先開(kāi)票撥款 后期慢慢供貨,這種情況當(dāng)期沒(méi)有購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)有成本發(fā)票,可不可以開(kāi)票時(shí)不確認(rèn)收入,在采購(gòu)供貨時(shí)確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就會(huì)造成申報(bào)增值稅的收入和財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入不匹配,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
車(chē)輛修理業(yè)務(wù),保險(xiǎn)公司賠款到賬,也開(kāi)具了增值稅發(fā)票給保險(xiǎn)公司,但是實(shí)際車(chē)輛未修理好,當(dāng)月不能結(jié)算,這種情況的賬務(wù)處理可以增值稅確認(rèn)收入,所得稅不確認(rèn)收入嗎
老師,公司9月份購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),10月做憑證是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫(xiě)憑證?
老師,公司買(mǎi)了個(gè)做桶裝水的店鋪回來(lái),支付了2萬(wàn)轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒(méi)有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會(huì)計(jì)已經(jīng)把苗木直接進(jìn)入成本,從19年起。我接后又做了高企申請(qǐng),現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問(wèn)題:公司為一般納稅人,汽車(chē)4s店,在修車(chē)業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶(hù)小掛飾和抱枕等物件,在購(gòu)買(mǎi)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,在開(kāi)具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫(xiě)了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類(lèi)業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷(xiāo)售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
項(xiàng)目貸款融資19億,融資期限30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貸款年利率3.7%,還款方式為等額還本付息,請(qǐng)問(wèn)利息如何計(jì)算?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)跟員工簽的臨時(shí)工用工協(xié)議,不需要給臨時(shí)工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺(tái)做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎?如果沒(méi)有另外去登記,我申報(bào)收入時(shí)還能做免稅收入嗎
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬


是會(huì)出現(xiàn)跨年的情況的,因?yàn)樾蘩順I(yè)務(wù)是會(huì)持續(xù)發(fā)生
那建議你賬上做收入。
現(xiàn)在主要是因?yàn)樵诮Y(jié)算成本的時(shí)候存貨差異了,沒(méi)修理出去的成本結(jié)算不了,導(dǎo)致賬面和實(shí)物差異大
可以先暫估,只要匯算青椒之前發(fā)票到了就行。
存貨發(fā)票是可以當(dāng)期到的,比如說(shuō)增值稅收入10萬(wàn),所得收入只能確認(rèn)5萬(wàn),還有5萬(wàn)確認(rèn)不了就是車(chē)沒(méi)修好,成本只能確認(rèn)那5萬(wàn)的,但是接著跨月車(chē)修好了成本有可能就要比當(dāng)月的開(kāi)票增值稅高,矛盾了
你好,你購(gòu)買(mǎi)的配件在11月份購(gòu)買(mǎi),然后你領(lǐng)用的時(shí)候在明年六月份也可以的,這個(gè)沒(méi)有跨期,當(dāng)期藝術(shù)。
但是這樣成本就會(huì)一會(huì)高一會(huì)低了,像剛舉例的,剩余5萬(wàn)在下月確認(rèn)成本,有可能增值稅收入都只確認(rèn)了2萬(wàn),成本出了6萬(wàn)
在增值稅跟所得稅收入一直的情況下
好,你的收入怎么還能小于成本?你確認(rèn)了2萬(wàn)的收入,你對(duì)應(yīng)的成本只能結(jié)轉(zhuǎn),對(duì)應(yīng)的不可以全部結(jié)轉(zhuǎn)。
因?yàn)槲覍?shí)際沒(méi)修理好的車(chē)所用配件沒(méi)出庫(kù),增值稅和所得稅都確認(rèn)10萬(wàn)的話(huà),其實(shí)出庫(kù)只有其中5萬(wàn)的成本,剩余的5萬(wàn)成本假設(shè)下月維修好出庫(kù)了,但是當(dāng)月增值稅收入只開(kāi)票2萬(wàn),這2萬(wàn)就當(dāng)全部維修好,那實(shí)際業(yè)務(wù)就是有7萬(wàn)的成本需要確認(rèn),這種情況就會(huì)多了
但是你收入小于成本就不合適,知道吧。
所以才想著說(shuō)增值稅確認(rèn)收入,但是所得稅根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)確認(rèn),但是這個(gè)稅務(wù)會(huì)要求調(diào)整這點(diǎn),感覺(jué)跟我們實(shí)際業(yè)務(wù)又沖突了
你賬上做了2萬(wàn)的收入,對(duì)應(yīng)的成本一定比2萬(wàn)少。