公司之前由老板個(gè)人支付主管的工資,現(xiàn)在改為由公司支付。這種情況下,公司支付主管的工資可以視為公司的工資支出,計(jì)入公司的成本。 如果公司支付主管的工資后,公司的利潤(rùn)減少,根據(jù)企業(yè)所得稅的規(guī)定,公司可以扣除工資支出,從而減少應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。但是,具體是否會(huì)減少企業(yè)所得稅的繳納,還要根據(jù)公司的具體情況和當(dāng)?shù)囟愂照叨ā?另外,如果老板之前個(gè)人支付主管的工資沒(méi)有納入公司的賬目,這可能會(huì)引起稅務(wù)部門對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的關(guān)注。如果老板將員工工資納入私人賬戶來(lái)支付員工工資,可能會(huì)被視為挪用公司財(cái)產(chǎn),從而導(dǎo)致企業(yè)在法律上承擔(dān)責(zé)任。因此,建議老板及時(shí)將之前未納入公司賬目的工資支出納入公司賬目,并遵守相關(guān)稅法和法規(guī)的規(guī)定。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:我們公司是建筑公司,支付了管理人員工資出去,但是沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)支付出去的工資可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
我們是做建筑的,現(xiàn)在老板有一個(gè)勞務(wù)公司,有一個(gè)商貿(mào)公司,接分包做都是用自己的公司做業(yè)務(wù),那么利潤(rùn)就在勞務(wù)公司或是在商貿(mào)公司了,那怎么樣在保證行業(yè)稅負(fù)率的情況下,減少企業(yè)所得稅呀?
我是做建筑的,又是借別人資質(zhì)做工程的,以前利潤(rùn)都在別人資質(zhì)公司,現(xiàn)在自己也注冊(cè)了一個(gè)商貿(mào)公司和一個(gè)勞務(wù)公司,現(xiàn)在用自己的建筑公司做工程,那現(xiàn)在利潤(rùn)就會(huì)分配在商貿(mào)公司和勞務(wù)公司,那怎么樣增加成本而減少少交企業(yè)所得稅呢
求老師支招!1.公司賬面利潤(rùn)虛高,我們中標(biāo),一般有中間人,給中間人的提點(diǎn)比較大,比如利潤(rùn)的60%其實(shí)是給中間人的,但是不能在賬上體現(xiàn),應(yīng)該怎么辦?2,老板平時(shí)工資開(kāi)的很少,可以給老板開(kāi)高點(diǎn)工資沖減利潤(rùn)嗎?是發(fā)工資繳稅合適,還是交企業(yè)所得稅合適?
老師,我們公司之前有幾個(gè)主管的工資是老板個(gè)人支付給他 現(xiàn)在從公司支付,公司盈利的情況,是不是就會(huì)減少利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料中,立項(xiàng)決議書(shū)有固定的模板嗎?還是企業(yè)自制就行?
發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦
謝謝老師 老師,還有個(gè)問(wèn)題,假設(shè)工資2萬(wàn),每個(gè)月計(jì)算他的工資個(gè)稅是(20000-5000)*0.03=450?
同學(xué)你好 沒(méi)有社保和專項(xiàng)扣除嗎
有社保,這2萬(wàn)已經(jīng)扣除社保金額了 專項(xiàng)扣除包含哪些,老師你這有沒(méi)有,發(fā)我一下
1、子女教育; 2、繼續(xù)教育; 3、大病醫(yī)療; 4、住房貸款利息; 5、住房租金; 6、贍養(yǎng)老人。 7.嬰幼兒
對(duì)應(yīng)可以扣除的金額有沒(méi)有?
啥意思 上面就是專項(xiàng)扣除的明細(xì)
專項(xiàng)扣除的金額 比如子女教育扣多少 繼續(xù)教育扣多少
一個(gè)孩子兩千 繼續(xù)教育一年3600
老師,假設(shè)每個(gè)月收入1萬(wàn),專項(xiàng)扣除2000,下面這樣計(jì)算個(gè)人所得稅對(duì)不對(duì)
同學(xué)你好 是這樣的
老師,系統(tǒng)設(shè)置出來(lái),有個(gè)500的退稅,這種是什么情況會(huì)有退稅呢?
這個(gè)多退少補(bǔ)就可以的
按照我那樣計(jì)算,感覺(jué)沒(méi)有錯(cuò)呀,怎么也有來(lái)補(bǔ)呢?
同學(xué)你好 你這個(gè)是退稅 看專項(xiàng)扣除等是不是有少扣的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝