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發(fā)現(xiàn)24年8月增值稅比財(cái)務(wù)報(bào)表少申報(bào)2萬(wàn)怎么辦

2025-05-25 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-25 17:20

您好,就是增值稅收入小于所得稅收入,要更正呀,就更正在24年12月增值稅申報(bào)吧,這樣滯納金少一些了

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快賬用戶3260 追問(wèn) 2025-05-25 17:22

怎么更正,少的金額就增加在12月本月收入就行是嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-25 17:23

您好,是的,申報(bào)在附表1的未開票收入,第5和6列

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快賬用戶3260 追問(wèn) 2025-05-25 17:24

分錄咋做,之前做的銷項(xiàng)都是對(duì)上了的

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齊紅老師 解答 2025-05-25 17:26

您好,我們沒(méi)有交嘛,這些未開票收入的錢收到哪里了,知道么,是不是在老板私卡里 借:其他應(yīng)收款? 代:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 銷項(xiàng)稅??

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快賬用戶3260 追問(wèn) 2025-05-25 17:28

25年1-4月的也要更正是嗎,怎么更正

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齊紅老師 解答 2025-05-25 17:29

您好, 也不是,只更正負(fù)債表的期初,利潤(rùn)表又不會(huì)有影響

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快賬用戶3260 追問(wèn) 2025-05-25 17:31

我是說(shuō)增值稅申報(bào)表嗎,因?yàn)樯厦嫣嵘?2月增值稅報(bào)表,1-4月也要更正

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快賬用戶3260 追問(wèn) 2025-05-25 17:32

更正了增值稅申報(bào)表,稅是現(xiàn)在交還是什么時(shí)候交

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齊紅老師 解答 2025-05-25 17:35

您好,只改24年12增值稅申報(bào)表, 2.稅是現(xiàn)在申報(bào)現(xiàn)在交,有滯納金,每天0.05%

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