同學(xué)你好 可以盡量讓兩個(gè)公司都往小微企業(yè)靠,這樣稅負(fù)率會最低,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)的部分,實(shí)際稅率只有2.5%
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,有公司掛靠我公司做勞務(wù)分包,在我公司開勞務(wù)發(fā)票 ,我公司收取管理費(fèi)。請問老師這個(gè)賬怎么做?所有的稅由他負(fù)擔(dān),企業(yè)所得稅怎么算?勞務(wù)工資我公司又怎么做?請老師解答,謝謝!
老師您好,我是建筑勞務(wù)公司,有公司掛靠我公司做勞務(wù)分包,在我公司開勞務(wù)發(fā)票 ,我公司收取管理費(fèi)。請問老師這個(gè)賬怎么做?所有的稅由他負(fù)擔(dān),企業(yè)所得稅怎么算?勞務(wù)工資我公司又怎么做?
老師,我們是一家建筑勞務(wù)公司,現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù),請問這個(gè)業(yè)務(wù)的賬都怎么做呢? 時(shí)代建筑公司掛靠A市的欣欣勞務(wù)公司,繳納5.5%的勞務(wù)管理費(fèi),時(shí)代項(xiàng)目在B市進(jìn)行,支付給欣欣勞務(wù)公司勞務(wù)費(fèi)10000元,扣除管理費(fèi)10000*0.055=550元。時(shí)代建筑公司在B市預(yù)繳企業(yè)所得稅。
我們是做建筑的,現(xiàn)在老板有一個(gè)勞務(wù)公司,有一個(gè)商貿(mào)公司,接分包做都是用自己的公司做業(yè)務(wù),那么利潤就在勞務(wù)公司或是在商貿(mào)公司了,那怎么樣在保證行業(yè)稅負(fù)率的情況下,減少企業(yè)所得稅呀?
我是做建筑的,又是借別人資質(zhì)做工程的,以前利潤都在別人資質(zhì)公司,現(xiàn)在自己也注冊了一個(gè)商貿(mào)公司和一個(gè)勞務(wù)公司,現(xiàn)在用自己的建筑公司做工程,那現(xiàn)在利潤就會分配在商貿(mào)公司和勞務(wù)公司,那怎么樣增加成本而減少少交企業(yè)所得稅呢
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費(fèi),就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個(gè)體戶工程文修隊(duì)購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
兩個(gè)公司都是一般規(guī)模那怎么弄
小微企業(yè)不是小規(guī)模納稅人哦 小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn): 1、人數(shù)低于300人 2、總資產(chǎn)低于5000萬 3、年應(yīng)納稅所得不超過300萬元
小薇企業(yè)同小規(guī)模納稅有什么區(qū)別
小微企業(yè)是企業(yè)所得稅里的概念,小規(guī)模納稅人是增值稅里的概念 對應(yīng)的是兩個(gè)稅種,分別享受兩個(gè)稅種的優(yōu)惠,互相不沖突,不過一般來說小規(guī)模納稅人基本都是小微企業(yè),但小微企業(yè)不一定都是小規(guī)模納稅人。
這和注冊資本五百萬的話有關(guān)系嗎?只只是你剛說的三種情況才是小微企業(yè)
你的注冊資本500萬跟小微企業(yè)沒有關(guān)系,只要同時(shí)滿足那3個(gè)條件就是小微企業(yè)
小薇企業(yè)商貿(mào)公司是開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以抵扣不是
我剛才說過了,小微企業(yè)是企業(yè)所得稅里的概念,而發(fā)票開幾個(gè)點(diǎn)是增值稅的范圍,這就要看公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人了。
也就是,就算是一般規(guī)模納稅人但屬于小薇企業(yè)也是一樣應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)的部分就是2.5%
那超過100萬是多少呢
這個(gè)怎么樣減少企業(yè)所得稅?有什么好的方法
對的,就算是一般納稅人,如果滿足條件依然可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策 小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額在100萬以內(nèi)的,實(shí)際稅率2.5%,100萬-300萬之間的,實(shí)際稅率10% 超過300萬就不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)了,全額按25%繳稅
我的想法是怎么樣合理的增加成本,減少企業(yè)所得稅
合理的增加成本費(fèi)用很簡單,多給員工發(fā)福利就可以啦
合理的增加成本就是這一個(gè)方法嗎?還有其他的嗎?給員工多發(fā)福利還要增加個(gè)稅吧
是的,給員工發(fā)福利要交個(gè)稅 還有,比如購買更優(yōu)質(zhì)地段的辦公室,把辦公室裝修得更好,經(jīng)常組織員工團(tuán)建,給員工按實(shí)發(fā)工資交五險(xiǎn)一金,辦公室下午茶福利,領(lǐng)導(dǎo)辦公室購買高檔裝飾品(名人字畫、奇石景觀)等等,這些都不用交個(gè)稅。 企業(yè)利潤高的話,可以通過以上的辦法把錢花掉,減少應(yīng)納稅所得額,減少企業(yè)所得稅 這也是為什么大企業(yè)的福利待遇優(yōu)厚的原因