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老師您好,我是建筑勞務(wù)公司,有公司掛靠我公司做勞務(wù)分包,在我公司開勞務(wù)發(fā)票 ,我公司收取管理費。請問老師這個賬怎么做?所有的稅由他負擔(dān),企業(yè)所得稅怎么算?勞務(wù)工資我公司又怎么做?

2020-12-03 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-03 10:58

你好,需要對方開票給你做賬的。

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快賬用戶5425 追問 2020-12-03 20:29

老師,對方開勞務(wù)發(fā)票給我做成本嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 20:42

是啊,你開出了發(fā)票,沒得成本票,你公司把項目款轉(zhuǎn)給對方,如果公賬出,也得收到票。

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快賬用戶5425 追問 2020-12-03 21:06

老師,對方提供工資表做成本不行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-03 21:13

可以的呀,那就當(dāng)做自己的項目看了

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快賬用戶5425 追問 2020-12-03 21:18

老師,那要申報個稅咯

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齊紅老師 解答 2020-12-04 08:56

你不是說所有稅金對方承擔(dān)么

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你好,需要對方開票給你做賬的。
2020-12-03
所得稅是不含稅的2% 你做成你們的,不能做成掛靠的 工資讓他給你開勞務(wù)費發(fā)票
2020-12-03
同學(xué)你好 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時 借:工程結(jié)算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費——城市建設(shè)維護稅 應(yīng)交稅費——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021-03-29
同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2021-04-06
這個掛靠的處理是需要這個掛靠人給這個資方這邊開發(fā)票的呀,那么開票的話就是按照九萬四千五來開具,直接用這個九萬四千五支付就可以了,作為成本支付。
2021-01-23
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