做壞賬處理就好了?
你好,老師,我公司收到一筆貨款,老板不想確認(rèn)收入,所以讓對(duì)方打到老板的個(gè)人賬戶。那么貨物少了,難道也不做賬嗎?不做賬庫(kù)存就對(duì)不上了啊?如果做賬怎么做?錢(qián)已經(jīng)打到了私戶。
老師好,今年2月付給對(duì)方買(mǎi)貨的錢(qián),結(jié)果到現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)票,對(duì)方公司也快注銷(xiāo)了,一直掛在預(yù)付賬款上,怎樣平賬啊
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類(lèi)的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢(qián)從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬(wàn),沒(méi)有貨物也不開(kāi)發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒(méi)有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來(lái)發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師好,請(qǐng)教下負(fù)債類(lèi)的賬務(wù),我們應(yīng)付賬款里把錢(qián)從公戶里付出去,對(duì)方供應(yīng)商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個(gè)人支付的,6萬(wàn),沒(méi)有貨物也不開(kāi)發(fā)票,老板從公戶導(dǎo)了個(gè)賬,還有兩筆有貨物,但是沒(méi)有發(fā)票,供應(yīng)商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計(jì)要不來(lái)發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師,你好,同一家公司,錢(qián)付了,貨沒(méi)到11866.96元(掛在途物資)。 貨到了錢(qián)沒(méi)付13269.02(暫估掛應(yīng)付賬款)兩筆賬。確認(rèn)對(duì)方不結(jié)錢(qián)也不發(fā)貨了。怎么做賬務(wù)處理。
查賬征收的個(gè)體工商戶每個(gè)月必須報(bào)工資嗎?沒(méi)有工作人員也必須報(bào)一個(gè)法人的工資嗎
老師,我們公司叫寧夏福通建設(shè)工程有限公司,中標(biāo)了一個(gè)100萬(wàn)工程,甲方是某某政府單位,前天我們公司給甲方開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票30萬(wàn),但是我們公司把這個(gè)項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給了另外一個(gè)公司,我們公司和另外這個(gè)公司也簽了103萬(wàn)的合同,現(xiàn)在成本發(fā)票怎么提供?
老師,一般納稅人商貿(mào)公司,稅率13%,有一張票開(kāi)成了免稅,下月要紅沖,請(qǐng)問(wèn)本月申報(bào)的時(shí)候這張發(fā)票應(yīng)該怎么填寫(xiě)?填到免稅欄還是13%這欄,下期沖紅了又怎么填?
老師,跟總公司簽勞動(dòng)合同,但需要兼做子公司的賬務(wù),子公司需要把做賬費(fèi)用支付給我。請(qǐng)問(wèn)可以跟子公司簽委派協(xié)議,然后我不開(kāi)發(fā)票直接做個(gè)報(bào)銷(xiāo)或者付款申請(qǐng)管理補(bǔ)貼,子公司再把這筆費(fèi)用支付給我,這樣可以嗎
向銀行貸款找銀行開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)專(zhuān)票嗎,如果可以開(kāi),能抵扣嗎
滴滴票的話能抵扣嗎?
老師,房東開(kāi)具的房租發(fā)票我們承擔(dān)稅費(fèi),這個(gè)筆稅費(fèi)如何做賬
請(qǐng)問(wèn)為什么要先申報(bào)稅才能發(fā)工資
我公司采購(gòu)材料末按合同付款10萬(wàn),對(duì)方給我們公司開(kāi)發(fā)票我公司和對(duì)方公司會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的
老師 我們小規(guī)模物業(yè)公司 之前是這樣做賬的 易寶支付直接就扣款了 到我們賬戶里是3.98 扣了2分錢(qián)
老師,具體分錄怎么做。謝謝
你好 借原來(lái)分錄發(fā)來(lái)看一下?
借:在途物資 11866.96 進(jìn)項(xiàng)稅1542.7 貸銀行存款 13409.66 借:原材料 13269.02 貸:應(yīng)付款賬 13269.02
你好 這是收到發(fā)票了? 是嗎?
是的,在途物資收到票的
你好 把 借:在途物資 11866.96負(fù)數(shù) , 進(jìn)項(xiàng)稅1542.7 負(fù)數(shù)? ?貸銀行存款 13409.66 負(fù)數(shù)? 借:原材料 13269.02負(fù)數(shù)? 貸:應(yīng)付款賬 13269.02負(fù)數(shù)? 借應(yīng)收賬款實(shí)際數(shù),貸銀行? ?? 借資產(chǎn)減值損失,貸壞賬,借壞賬,貸應(yīng)收賬款 找對(duì)方要負(fù)數(shù) 發(fā)票 表二做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
對(duì)方不愿意對(duì)賬,公司都更名了
你好? 正規(guī)就是這樣處理? ?做壞賬是行的
可以不進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,他沒(méi)發(fā)過(guò)來(lái)的貨是剩余的一小部分一萬(wàn)多元。直接做壞賬,20年11月的發(fā)票對(duì)方一直溝通不好
可以把在途物資沖應(yīng)付賬款嗎剩余的應(yīng)付做壞賬
你好 沒(méi)收到商品 還是轉(zhuǎn)出來(lái)對(duì) 按上面說(shuō)的處理?
應(yīng)付可以直接做壞賬是嗎
你好,可以的,可以直接回去做壞賬。
你這個(gè)實(shí)際就相當(dāng)于預(yù)付賬款可以的。
預(yù)付賬款是沒(méi)有收到商品錢(qián)也收不回來(lái)了。這樣才做壞賬。 但是你這個(gè)已經(jīng)把商品入賬了,不證明你已經(jīng)收到商品了嗎?那你這樣再做壞賬就不合理了。
應(yīng)付這筆是之前暫估入賬的,貨已經(jīng)都用掉了,對(duì)方也不來(lái)結(jié)算了。
那我看你這個(gè)分錄按照你描述的,那不就是商品已經(jīng)收到了,錢(qián)也已經(jīng)付了,那現(xiàn)在還差啥?
老師,這是一家公司兩筆賬,{錢(qián)付了,貨沒(méi)到11866.96元(掛在途物資)}。 {貨到了錢(qián)沒(méi)付13269.02(暫估掛應(yīng)付賬款)}兩筆賬
這不是一筆業(yè)務(wù),然后做了兩筆分錄嗎?
那按你的描述,最終還不是商品也收到了錢(qián)也支付了,不是這情況嗎?
看你的描述是錢(qián)先付款了,后期又收到商品了。 不是同一筆業(yè)務(wù)不可能付兩筆錢(qián)呢,因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)付款了。
不是同樣的東西,一批貨是錢(qián)付了貨沒(méi)到,一批貨是貨到了錢(qián)沒(méi)付。
你好? 同一家的往來(lái)可以抵的??