你好,這個(gè)是填入免稅了。你開的什么,就再哪個(gè)上面申報(bào)。
老師我把應(yīng)該開免稅稅率的發(fā)票開成1%,稅務(wù)局要求更正申報(bào)表按免稅申報(bào),我按免稅申報(bào)填在其他免稅項(xiàng)目欄并填報(bào)了減免稅附表,要求發(fā)票沖紅重開一張免稅發(fā)票,沖紅后應(yīng)該怎么申報(bào)?如果我把重開的免稅稅率發(fā)票再填一次免稅附表不是和上季度更正表表重復(fù)了嗎?
一般納稅人紅沖了一張發(fā)票這個(gè)月報(bào)增值稅怎么報(bào),填在簡(jiǎn)易3個(gè)點(diǎn)里面申報(bào)的時(shí)候又讓我填減免申報(bào)表還不能是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么辦?
老師,一般人公司,上個(gè)月有一張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,這個(gè)月要紅沖重新開,那現(xiàn)在報(bào)上個(gè)月的稅,報(bào)表怎么填寫?(比如應(yīng)該是9%稅率的開成6%的了)
我是一般納稅人上個(gè)月有張發(fā)票稅率選成3%了,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候可以在簡(jiǎn)易計(jì)稅未開具發(fā)票那欄填負(fù)數(shù)嗎,然后這個(gè)月紅沖后再在未開發(fā)票欄填正數(shù)沖回
企業(yè)2月份的時(shí)候小規(guī)模納稅人改成一般納稅人,然后這個(gè)月紅沖了一張1%的專用發(fā)票,問一下這樣怎么填申報(bào)表
企業(yè)購買咖啡機(jī)應(yīng)該計(jì)入職工福利費(fèi)還是辦公用品?
您好老師、 我最近要做一個(gè)奶茶店的賬目,請(qǐng)問有推薦的實(shí)操?
老師,比如業(yè)務(wù)部來報(bào)銷3000塊,但是發(fā)票只有2500,那500我在年后匯算清繳調(diào)增和直接不入賬有差別嗎?
老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)和盈余公積之間的勾稽關(guān)系是什么
出庫入庫按不含稅價(jià)嗎?
老師,我7月錯(cuò)開了一張票,借:應(yīng)收款1000 貸:伙食收入1000,8月我要沖掉這張發(fā)票的話是不是憑證做一張科目調(diào)整,借:應(yīng)收款 -1000,貸:伙食收入-1000,然后沖掉的發(fā)票開過來做附件,是這樣嗎
成立的公司是一般納稅人,只有進(jìn)項(xiàng)目,還沒有銷售產(chǎn)品,第一個(gè)月報(bào)稅是不是可以0申報(bào)
成立個(gè)集團(tuán)公司收購四家企業(yè),然后四家業(yè)務(wù)用集團(tuán)公司開票銷售,采購可以么
需要滿足什么條件,才能被認(rèn)定為代收,不需要繳納增值稅,也不算自己的營(yíng)業(yè)收入
老師,稅盤怎么抄稅,怎么清卡
好的,那下個(gè)月紅沖了,也是在免稅這里填負(fù)數(shù)嗎
你好,是的。就是這樣了。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,需要填什么嗎?
你好,這個(gè)一般不需要自己填了。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,不填的話,提交顯示比對(duì)不符。 直接把免稅那2000填在普票13%稅率可以嗎
你好,你截圖來,將申報(bào)表截圖來看下。
就是這個(gè)
你好,對(duì)的,貨物的就填在這里。
這個(gè)表,填在哪里,這張開錯(cuò)的票也沒有相應(yīng)的政策,但是這個(gè)表不填的話,數(shù)據(jù)總和加起來比對(duì)不符
你好,這個(gè)沒有規(guī)定其他政策,而是當(dāng)做你開的正確的申報(bào)
也就是不能填在免稅,填在13%這欄嗎
你好,我的意思是,你開了免稅,就算錯(cuò)了,現(xiàn)在沒改,也就應(yīng)該先填在免稅。不是填在13%
我的意思是,填在免稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)表應(yīng)該怎么填?
你好,你直接填合計(jì),看能不能填。
不可以,必須先選擇政策,才能填金額
減稅性質(zhì)代碼及名稱,免稅性質(zhì)代碼及名稱,,要先選擇這個(gè)代碼,才能填這個(gè)金額
你好,我是說第七行,第一列。
沒有你說的哪一行,你幫我標(biāo)出來一下
就是你發(fā)來的第二張圖的顯示紅色感嘆號(hào)的那個(gè)地方。