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老師,一般納稅人商貿(mào)公司,稅率13%,有一張票開成了免稅,下月要紅沖,請(qǐng)問本月申報(bào)的時(shí)候這張發(fā)票應(yīng)該怎么填寫?填到免稅欄還是13%這欄,下期沖紅了又怎么填?

2025-08-04 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-04 09:48

你好,這個(gè)是填入免稅了。你開的什么,就再哪個(gè)上面申報(bào)。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 09:49

好的,那下個(gè)月紅沖了,也是在免稅這里填負(fù)數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 09:49

你好,是的。就是這樣了。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 09:50

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,需要填什么嗎?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 09:53

你好,這個(gè)一般不需要自己填了。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:17

增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,不填的話,提交顯示比對(duì)不符。 直接把免稅那2000填在普票13%稅率可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:19

你好,你截圖來,將申報(bào)表截圖來看下。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:21

就是這個(gè)

就是這個(gè)
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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:21

你好,對(duì)的,貨物的就填在這里。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:24

這個(gè)表,填在哪里,這張開錯(cuò)的票也沒有相應(yīng)的政策,但是這個(gè)表不填的話,數(shù)據(jù)總和加起來比對(duì)不符

這個(gè)表,填在哪里,這張開錯(cuò)的票也沒有相應(yīng)的政策,但是這個(gè)表不填的話,數(shù)據(jù)總和加起來比對(duì)不符
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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:25

你好,這個(gè)沒有規(guī)定其他政策,而是當(dāng)做你開的正確的申報(bào)

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:27

也就是不能填在免稅,填在13%這欄嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:29

你好,我的意思是,你開了免稅,就算錯(cuò)了,現(xiàn)在沒改,也就應(yīng)該先填在免稅。不是填在13%

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:29

我的意思是,填在免稅,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這個(gè)表應(yīng)該怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:32

你好,你直接填合計(jì),看能不能填。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:32

不可以,必須先選擇政策,才能填金額

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:33

減稅性質(zhì)代碼及名稱,免稅性質(zhì)代碼及名稱,,要先選擇這個(gè)代碼,才能填這個(gè)金額

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齊紅老師 解答 2025-08-04 10:35

你好,我是說第七行,第一列。

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快賬用戶4630 追問 2025-08-04 10:37

沒有你說的哪一行,你幫我標(biāo)出來一下

頭像
齊紅老師 解答 2025-08-04 10:38

就是你發(fā)來的第二張圖的顯示紅色感嘆號(hào)的那個(gè)地方。

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)是填入免稅了。你開的什么,就再哪個(gè)上面申報(bào)。
2025-08-04
你好;? 你開的是什么發(fā)票內(nèi)容的; 正?,F(xiàn)在沒有0稅率的; 你說下業(yè)務(wù)
2023-07-07
?你好 ;? ? ? ? ? ?你之前開了 3% 按3%報(bào)稅了;? 你現(xiàn)在紅沖了發(fā)票? 就可以 寫 負(fù)數(shù)的??
2022-08-04
對(duì)的 這個(gè)直接開就可以了 按實(shí)際的金額來
2023-08-03
需要去稅局填寫紙質(zhì)申報(bào)表
2020-12-21
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