你好; 貨物有沒有到你公司? ?? ?你這個 科目掛了那些業(yè)務分錄了? ?
請問老師,一個平臺比如1688吧,我們在1688賣東西,賣的東西我們是有專門的供應商提供貨源給我們的,后面我們給供應商結算貨款的時候是直接從1688這個平臺轉錢給到供應商的賬戶上(也有個人私賬),這個相當于是我們用公賬付款出去了,(但是付款的公司抬頭不是我們自己的公司,是1688那邊的公司抬頭)但是我們需要對方給我們開發(fā)票,對方不開發(fā)票給我們,這個稅務上應該怎么處理呢???
老師,你好,請問下,我企業(yè)有兩種情況,1、我們付款給供應商了,但是供應商倒閉了,沒有給我們開發(fā)票,這筆費用怎么做?怎么銷賬。2、我企業(yè)給其他公司付款了,但是當時業(yè)務員說先不開后面開發(fā)票,后期該公司一直沒要發(fā)票,時間過得比較久,當時也沒有申報收入,我是補做未開票收入還是怎樣處理呢?
你好,我想問下,之前老板有幫朋友從自己公司轉了一筆款給供應商,然后供應商也開票給我們,但是那個銷售出去了,但是這個收入不是我們公司的,只是幫別人付款,這種情況下,這個賬需要怎么消了
各位老師,大家下午好,老板沒從公戶提款,也沒有從公戶付款,而是從自己私戶把錢付給了供應商,供應商還開來了發(fā)票,這個怎么做賬務處理,分錄怎么寫呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師好,請教下負債類的賬務,我們應付賬款里把錢從公戶里付出去,對方供應商不提供發(fā)票,怎么處理呢。 有一筆是給個人支付的,6萬,沒有貨物也不開發(fā)票,老板從公戶導了個賬,還有兩筆有貨物,但是沒有發(fā)票,供應商不提供發(fā)票,好像和老板鬧翻了,估計要不來發(fā)票了。這兩種情況分別怎么處理呢
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
收到貨物的這筆掛到在建工程里 借:在建工程 貸:銀行存款
收到貨物的這筆掛到在建工程里 收到貨物之后 借:在建工程 貸:應付賬款
應付賬款多付的這一部分,提供不了發(fā)票
?你好;? 那你應付賬款掛的金額是? ? ?真實的還是多付款的金額; 比如你應付 10萬; 你掛了在建工程和應付賬款11萬;? 你要紅沖1萬才對的??
不是這樣,款項要不回來了,余額在借方,也要不來發(fā)票
?你好;? ? ?那你就 正常做賬; 匯算調整處理即可 ;? ? ? ?
好的,老師,明天我具體看下賬,現(xiàn)在沒在單位,我都忘記了是什么情況
?你好 ; 好的 ;? ?明天去看看? ?