你好 對(duì) 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣?
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年5月,購(gòu)進(jìn)小汽車4輛自用,每輛單價(jià)16萬(wàn)元(不含稅),取得專票,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)4(不含稅)萬(wàn)元,取得專票;購(gòu)進(jìn)汽車取得專票,金額10萬(wàn),稅1.3萬(wàn)元,90%用于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接員工上下班;購(gòu)進(jìn)礦泉水一批,取得專票,金額2萬(wàn)元,稅0.26萬(wàn)元,70%贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,30%用于公司集體福利。問(wèn)該公司本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是(? ? ?)萬(wàn)元。
甲運(yùn)輸公司為增值稅一般納稅人,2019年5 月,購(gòu)進(jìn)小汽車4輛自用,每輛單價(jià)16萬(wàn)元 (不含稅),取得專票,另支付銷售公司運(yùn)輸費(fèi)4(不含稅)萬(wàn)元,取得專票;購(gòu)進(jìn)汽車取得專票,金額10萬(wàn),稅1.3萬(wàn)元,90%用于公司運(yùn)送旅客,10%用于公司接員工上下班;購(gòu)進(jìn)礦泉水一批,取得專票,金額2萬(wàn)元,稅0.2 6萬(wàn)元,70%贈(zèng)送給公司運(yùn)送的旅客,30%用于公司集體福利。問(wèn)該公司本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是( )萬(wàn)元。 A 10.24 B 10.64 、C 10.162 D 10.11
請(qǐng)教一下,公司有3臺(tái)車維修,其中一臺(tái)是接送我們上下班的大巴車屬于集體福利,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,但是3臺(tái)車的維修費(fèi)開(kāi)在同一張發(fā)票上,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以部分抵扣,部分轉(zhuǎn)出嗎?
公司購(gòu)買了一輛大巴車,用于接送景區(qū)員工上下班,應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)嗎??進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣??
公司購(gòu)買了一輛大巴車,用于接送景區(qū)員工上下班,已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)并且抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??分錄應(yīng)該是怎樣的??
合同合作定金怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,22年的發(fā)票用現(xiàn)金支付的有發(fā)票沒(méi)有付款收據(jù)可以嗎?
公司去年給股東公司分紅20萬(wàn),匯算清繳的時(shí)候這個(gè)20萬(wàn)是不是要填在股東及分紅情況的股息紅利等權(quán)益性投資金額里面
老師,公司一般納稅人,公司控股,宣布分紅分錄是不是借:利潤(rùn)分配,貸:應(yīng)付股利,有沒(méi)有需要注意的事項(xiàng)。
請(qǐng)問(wèn)24年計(jì)提的工資不發(fā)了,25年怎么做賬
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款科目 在填列財(cái)務(wù)報(bào)表 是按財(cái)務(wù)軟件里總賬余額填還是按重分類計(jì)算 填列的
老師你好,公司從個(gè)人手上租賃一處倉(cāng)庫(kù),年租金18萬(wàn)元,去年開(kāi)始租的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年又要開(kāi)始交租金了,我司想讓對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,這個(gè)個(gè)人會(huì)交多少稅
機(jī)械租賃公司確認(rèn)收入是用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是用其他業(yè)務(wù)收入科目?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬(wàn),然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬(wàn)。老師,針對(duì)我剛才問(wèn)題,我想問(wèn),假如我通過(guò)一個(gè)公司b(小規(guī)模納稅人)向廠家買這個(gè)設(shè)備,然后再賣給我公司,我公司再賣給人家單位,這樣子需要繳納多少錢稅,會(huì)不會(huì)交稅比剛才直接拿貨再去賣花的稅比較少?