你好!借固定資產(chǎn)帶應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 就可以, 調(diào)整后期折舊金額就可以
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎,還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進(jìn)一出平了,不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
公司的一輛汽車2017.6購入的,當(dāng)時進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車賣了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
公司購買了一輛大巴車,用于接送景區(qū)員工上下班,應(yīng)計(jì)入福利費(fèi)嗎??進(jìn)項(xiàng)稅額能不能抵扣??
公司購買了一輛大巴車,用于接送景區(qū)員工上下班,已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)并且抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅,如何做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??分錄應(yīng)該是怎樣的??
1月買了固定資產(chǎn)10萬已正常入帳,已付款。發(fā)票11月到,發(fā)現(xiàn)是專票,去掉進(jìn)項(xiàng)稅后固定資產(chǎn)實(shí)際9萬。然后因?yàn)楣鞠硎芰撕喴渍魇?,每月進(jìn)項(xiàng)稅不能全額抵扣,假如這張專票的進(jìn)項(xiàng)稅是1萬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2000。現(xiàn)在這個月的會計(jì)分錄都應(yīng)該怎么做?
客人微信支付把酒水的錢全結(jié)了后面酒沒喝完現(xiàn)金退給了他最后總結(jié)對賬的時候是不是差酒錢
收到一張1000元住宿費(fèi)專票,我單位人員實(shí)際支付了992元(因?yàn)楣ば兄Ц队袃?yōu)惠8元),這種情況我單位在稅務(wù)系統(tǒng)勾選完發(fā)票后,入賬時是否需要做8元對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢?
老師我想請問一下更正以前年度所得稅報(bào)表,會計(jì)賬務(wù)上要做賬嗎?
老師你好請問一下,上任會計(jì)留下來的一筆業(yè)務(wù)是其他應(yīng)收款29198.35(貸方)說直接打到老板私人卡上就行了。說是老板以前還款多出來的!這樣可以嗎?如果可以咋樣做憑證呢麻煩老師解答一下謝謝
老師幫我看看第三張圖片的1.2.3小項(xiàng) 可以專業(yè)分包給前面兩個個體戶嗎?前面兩張是這兩個個體戶的經(jīng)營范圍
有知道杭州社保最晚是什么時候扣款么
寺廟捐贈算公益性捐贈嗎?沒有票據(jù)可以稅前扣除嗎
IPO審核期間對方欠我們貨款幾百萬,我們是否要起訴?是否要披露?
老師你好請問專業(yè)合作社小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅匯算清繳可以零申報(bào)嗎?A107020表可以不選擇嗎?
一般戶只用于發(fā)工資可以嗎