你好,可以這么做的,沒(méi)問(wèn)題
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開票就可以了,,買來(lái)的車才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)含稅價(jià)格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請(qǐng)問(wèn)資料(1)中購(gòu)進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。(2)請(qǐng)問(wèn)資料(2)中購(gòu)進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。(3)請(qǐng)問(wèn)資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(4)請(qǐng)問(wèn)資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計(jì)算結(jié)果。
7.甲企業(yè)為増值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):()購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)含稅價(jià)格為3500000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅?)不含稅運(yùn)輸費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為6600元。企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請(qǐng)問(wèn)資料(1)中購(gòu)進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。(2)請(qǐng)問(wèn)資料(2)中購(gòu)進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。(3)請(qǐng)問(wèn)資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是屬于增值稅征收范圍。如果屬于,請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(4)請(qǐng)問(wèn)資料(4)中管理不善丟失的原材料應(yīng)如何處理?并計(jì)算結(jié)果。
7.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利(2)從某増值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)含稅價(jià)格為3500000原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。4)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定(1)請(qǐng)問(wèn)資料(1)中購(gòu)進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由(2)請(qǐng)問(wèn)資料(2)中購(gòu)進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?并說(shuō)明理由。
7.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅6000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)含稅價(jià)格為3500000原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)26000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入30000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入18000元;出租汽車取得不含稅租金收入6300元。(4)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為6600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定要求:(1)請(qǐng)問(wèn)資料(1)中購(gòu)進(jìn)的紀(jì)念品用于集體福利可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?(1分)并說(shuō)明理由。(2分)(2)請(qǐng)問(wèn)資料(2)中購(gòu)進(jìn)的原材料可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?(1分)并說(shuō)明理由。(2分)支付的運(yùn)輸費(fèi)可否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?(1分)并說(shuō)明理由。(2分)(3)請(qǐng)問(wèn)資料(3)中銷售汽車裝飾物品.提供汽車修理勞務(wù)出租汽車,是否屬于增值稅征收范圍。(1分)如果屬于,請(qǐng)計(jì)算銷項(xiàng)稅
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開始做,提交后,專管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。
進(jìn)賬稅不多,全部轉(zhuǎn)出也行吧?
你不想抵扣,稅局也沒(méi)有意見(jiàn)