同學(xué)你好 做分錄嗎
六月底買了張桌子,我直接放管理費(fèi)用了,但是發(fā)票是七月份才收到的,我可以把七月份的發(fā)票放在六月份的賬里么
老師請(qǐng)問12月份扣的電話費(fèi),一月份發(fā)票才過來發(fā)票,發(fā)票日期今天。 請(qǐng)問12月份做賬的時(shí)候是做預(yù)付賬款,還是直接把一月份開的這個(gè)發(fā)票放到12月份的憑證里?
老師,我們十月份交了5000塊錢的商會(huì)會(huì)費(fèi),付了錢沒有收到發(fā)票,我直接記的管理費(fèi)用-會(huì)費(fèi),如果這個(gè)發(fā)票12月份才回來,我直接貼到10月份那筆業(yè)務(wù)后面有沒有問題?有沒有必要十月份的時(shí)候先做往來,12月份收到發(fā)票才把往來沖掉?
老師,好。我們有個(gè)交易費(fèi)用,月月都要扣,但是發(fā)票都是過后兩三個(gè)月對(duì)方才能開出發(fā)票,我能直接做賬借管理費(fèi)用,待收到發(fā)票時(shí),直接放到之前賬里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到發(fā)票 ,到5月份收到發(fā)票時(shí),我直接把發(fā)票放到一月賬里面
老師,2024年費(fèi)用,在2023年12月提前收到發(fā)票了,我要把這個(gè)費(fèi)用做到2024年中,,2023年做,借:其他應(yīng)收款10萬,貸:銀行存款,是不是到2024年1月份,直接做賬:借:費(fèi)用10萬,貸其他應(yīng)收款,發(fā)票放在2024年1月份憑證后面。
我這邊買過的課程在手機(jī)上看到的有實(shí)操但操作不了是不是你們后臺(tái)操作下
老師這題目答案是不是錯(cuò)了,第三人財(cái)產(chǎn)不能被非同一法律關(guān)系留置呀
單位沒有人交社保,也像增值稅一樣要0申報(bào)嗎
你好,老師,我公司接到稽查局電話,我們?nèi)〉?張發(fā)票,當(dāng)時(shí)公司未付款,未抵扣,未入賬。。那這種情況,我公司用提供哪些證明嗎?情況說明、往來明細(xì)賬、抵扣清單。就是取得當(dāng)年度的往來明細(xì)賬、抵扣清單嗎?
老師您好 我想問下 7月份新注冊(cè)公司都需要報(bào)什么稅 小規(guī)模的 0申報(bào)
老師。一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅的區(qū)別是啥呀
請(qǐng)問老師,單位需要維修設(shè)備,預(yù)計(jì)2000多元,具體金額不確定,如果單位先以借款的形式給員工3000元,后面定下來多少錢之后,員工多退少補(bǔ),這樣會(huì)違規(guī)嗎?
老師,請(qǐng)教下代扣代繳企業(yè)所得稅這兩個(gè)金額為什么不一樣呢?
以前年度損益調(diào)整在借方表示什么
我們是回收廢品的個(gè)體戶,回收了一批廢鋼材,廢鋼材出售給企業(yè)能開具廢鋼材的發(fā)票么?有沒有政策規(guī)定廢鋼材不允許買賣呀?
做了,怎么寫,不做怎么寫
每月扣款先做往來科目然后收到發(fā)票再做費(fèi)用科目
分錄全部寫一下吧
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借費(fèi)用科目 貸預(yù)付賬款
可以直接記到管理費(fèi)用嗎?等票據(jù)拿到了。直接放到后邊
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
例如1月份交的費(fèi)用,5月份才開的發(fā)票,哪5月份的發(fā)票也可以放到1月份后面嗎