你好,最好在10月份做到往來(lái),12月份再入賬。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開(kāi)的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開(kāi)的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,我相信問(wèn)下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了,對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,然后9月份已經(jīng)做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個(gè)是不是要把九月份的沖紅然后再?gòu)男麻_(kāi)具一張正確發(fā)票
老師,我有個(gè)公司2020年設(shè)立,一直都是零申報(bào),1月份結(jié)算了一筆他們以前的收入進(jìn)來(lái),發(fā)票也是1月份開(kāi),這筆收入做今年的稅務(wù)上會(huì)有問(wèn)題嗎? 之前的業(yè)務(wù)合同沒(méi)有簽,一直是老板墊錢支付費(fèi)用的,1月份才補(bǔ)的合同收了錢進(jìn)來(lái),如果算以前的收入,費(fèi)用也要跟著做進(jìn)來(lái),怎么做更合適?
我去查了之前會(huì)計(jì)做的賬,2020年12月有庫(kù)存商品暫估入賬一批,后來(lái)1月又沖減了,后來(lái)收到的發(fā)票日期是12月30日的,沒(méi)有入賬,直接附在了12月暫估的那個(gè)憑證后面,我現(xiàn)在是要把12月30日的發(fā)票做到哪個(gè)月份去?
老師,3月份我們收到去年12月支付的50萬(wàn)的律師服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,去年12月份會(huì)計(jì)直接做的借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)50萬(wàn) 那個(gè)時(shí)候沒(méi)有收到發(fā)票,就直接做的費(fèi)用 然后也報(bào)了第四季度的所得稅,現(xiàn)在收到發(fā)票了要怎么處理呢
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應(yīng)該如何做分錄
請(qǐng)問(wèn)抖音平臺(tái)的達(dá)人費(fèi)用,達(dá)人給我們開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢
老師,那些項(xiàng)目需要辦理衛(wèi)生許可證?
老師,麻煩問(wèn)下,為什許可證注銷流程,需要用到營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?可以先把營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了嗎?
請(qǐng)教一下,我公司小規(guī)模,賬上有一輛10000的二手車和18500的咖啡機(jī),因?yàn)閮r(jià)值低故未做殘值計(jì)提,現(xiàn)在都已經(jīng)提完折舊,因公司注銷,賬務(wù)處理分錄怎么做呢,謝謝!
老師,我想問(wèn)這個(gè)合同里面內(nèi)容,對(duì)方要求我公司開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票?開(kāi)軟件服務(wù)不是六個(gè)點(diǎn)嗎
老師剛成立4個(gè)月的公司可以升級(jí)一般納稅人嗎?目前還沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了 還能重開(kāi)嗎?
庫(kù)存商品盤盈如何做分錄
向境外單位提供的完全在境外消費(fèi)的部分服務(wù),免增值稅,是不是要在電子稅務(wù)局進(jìn)行備案,填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告
只有發(fā)票在當(dāng)月回來(lái),才可以直接貼后面嗎?
對(duì),所以最好做到12月份就行。
老師,但是我們從公司賬戶付款是發(fā)生在10月,有付款申請(qǐng)單,有回單
沒(méi)有拿到發(fā)票的時(shí)候,十月份你可以先記住到預(yù)付賬款里面。
12月份拿到發(fā)票再計(jì)入費(fèi)用。