你好,最好在10月份做到往來,12月份再入賬。

老師,我相信問下就是9月份有筆費用支出錢付出了,對方還沒有開發(fā)票,然后9月份已經做了賬,發(fā)票10月份才收到的,這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票
老師,我有個公司2020年設立,一直都是零申報,1月份結算了一筆他們以前的收入進來,發(fā)票也是1月份開,這筆收入做今年的稅務上會有問題嗎? 之前的業(yè)務合同沒有簽,一直是老板墊錢支付費用的,1月份才補的合同收了錢進來,如果算以前的收入,費用也要跟著做進來,怎么做更合適?
我去查了之前會計做的賬,2020年12月有庫存商品暫估入賬一批,后來1月又沖減了,后來收到的發(fā)票日期是12月30日的,沒有入賬,直接附在了12月暫估的那個憑證后面,我現在是要把12月30日的發(fā)票做到哪個月份去?
老師,3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務費普通發(fā)票,去年12月份會計直接做的借:管理費用-服務費50萬 那個時候沒有收到發(fā)票,就直接做的費用 然后也報了第四季度的所得稅,現在收到發(fā)票了要怎么處理呢
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好?
老師,如果今年1月份簽了合同是100萬,已經按這個金額去申報印花稅,后面11月份的時候簽了補充協議,合同金額從100萬變成200萬,那我后面申報印花稅的時候是按差額去申報嗎?
老師好,外經證申報企業(yè)所得稅的時候申報兩次并繳費2次,能申請退稅一次嗎?
請問老師,買材料30塊錢,對方是小個體,只給開收據,不開發(fā)票這樣行嗎
公司給個人支付的商務合作費,由誰來申報個稅啊
你好老師,有張進項不符合抵扣標準,我給抵扣了,咋弄,進項轉出,還需要對方沖紅嗎
老師,請問一下股東轉錢進公戶備注投資款,但是以前會計不繳納印花稅直接做實收資本,現在我做實收資本叫客戶繳納印花稅,那客戶問為什么要叫這個印花稅,我要怎么解釋哦,叫印花稅的目的是什么哦
老師好,麻煩問一下固定資產抵債需要交增值稅嘛
老師辦稅人員有權限改把財務負責人更換嗎
發(fā)現前年和去年的成本有出入,根據發(fā)票開具時間,前年的成本計入了去年,去年的成本計入了今年,導致今年庫存虛增,可以直接返回到前年更改嗎?不可以的話,賬務應該怎么處理,可以的話,稅務具體應該怎么做
機動車統一發(fā)票怎么查真?zhèn)危?/p>
只有發(fā)票在當月回來,才可以直接貼后面嗎?
對,所以最好做到12月份就行。
老師,但是我們從公司賬戶付款是發(fā)生在10月,有付款申請單,有回單
沒有拿到發(fā)票的時候,十月份你可以先記住到預付賬款里面。
12月份拿到發(fā)票再計入費用。