你好附表2 23B里面填寫
1、賬上已經(jīng)做了轉出的進項,但是發(fā)票平臺上忘記了認證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會不會好點? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進項轉出,會不會有什么影響?而且還是好幾個月前的事了 3、我有幾張專票,本來是可以加計抵減的,但是我勾選認證之后在賬里做了轉出,沒有抵扣,申報表也是轉出了。可是稅管員打給我說還有未抵扣的加計抵減額。而且稅管員說的加計抵減額,還有我轉出的那個竟然對得上,為什么會這樣呢?我要怎么辦?
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的,要做轉出,我4月份做了這筆借:應交稅費-應交增值稅 10 貸:應交稅費-進項稅額轉出 10;現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖;借:應交稅費 -10 貸:進項稅額轉出 -10;但是我五月份紅字沒法勾選,這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了,這可怎么辦呢
老師好!請問我公司5月份有一張進項稅為1萬多的專票已抵扣,現(xiàn)接到稅務局通知開票方為問題企業(yè),進項稅要轉出,專管員說有可能后期開票方補了稅款后我們可以抵扣,那我們現(xiàn)在怎么做賬?謝謝!
21~22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務評估提出要求公司全部都轉出,我準備這個月申報時把21~22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉出,請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉出就行了嗎?發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎?第一次做這樣的業(yè)務請老師指導
老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進項抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問題發(fā)票,被告知要做進項轉出10萬。 請問這個10萬 是 只在申報表【進項稅額轉出】那一列 填上10萬即可,還是 說 ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺】做一個 轉出或不抵扣的勾選?
企業(yè)因退貨后的生產(chǎn)的產(chǎn)品不能重新出售應該如何做分錄
請問抖音平臺的達人費用,達人給我們開票開什么內(nèi)容呢
老師,那些項目需要辦理衛(wèi)生許可證?
老師,麻煩問下,為什許可證注銷流程,需要用到營業(yè)執(zhí)照嗎?可以先把營業(yè)執(zhí)照注銷了嗎?
請教一下,我公司小規(guī)模,賬上有一輛10000的二手車和18500的咖啡機,因為價值低故未做殘值計提,現(xiàn)在都已經(jīng)提完折舊,因公司注銷,賬務處理分錄怎么做呢,謝謝!
老師,我想問這個合同里面內(nèi)容,對方要求我公司開13個點的專票?開軟件服務不是六個點嗎
老師剛成立4個月的公司可以升級一般納稅人嗎?目前還沒有開過發(fā)票
出口已退稅 但是發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票開錯了 還能重開嗎?
庫存商品盤盈如何做分錄
向境外單位提供的完全在境外消費的部分服務,免增值稅,是不是要在電子稅務局進行備案,填跨境應稅行為免征增值稅報告
發(fā)票平臺里 不需要做一個 勾選嗎??
不需要勾選,直接申報就行。
不抵扣勾選 不需要??
你已經(jīng)勾選抵扣了,沒法再選擇不抵扣勾選了。