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老師好。 有n份 專票,在往年已被我司 做了進項抵扣,現(xiàn)在 ,我司被稅局通知是 問題發(fā)票,被告知要做進項轉出10萬。 請問這個10萬 是 只在申報表【進項稅額轉出】那一列 填上10萬即可,還是 說 ,我們還要去 【電稅局——發(fā)票平臺】做一個 轉出或不抵扣的勾選?

2023-12-08 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-08 12:24

你好附表2 23B里面填寫

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快賬用戶9619 追問 2023-12-08 12:34

發(fā)票平臺里 不需要做一個 勾選嗎??

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:35

不需要勾選,直接申報就行。

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快賬用戶9619 追問 2023-12-08 12:36

不抵扣勾選 不需要??

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齊紅老師 解答 2023-12-08 12:36

你已經(jīng)勾選抵扣了,沒法再選擇不抵扣勾選了。

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你好附表2 23B里面填寫
2023-12-08
你好; 上家失控了。 那你5月收到發(fā)票怎么做賬的;我看看 怎么轉出 ?那稅務局的意思 是讓你先轉出是嗎
2022-07-01
你好 ;? ? ?做轉出 ;? ? ?把你原來借方的科目 做轉出 ;? ? 比如借成本 貸 應交稅費-應交增值稅- 進項稅轉出? ?
2022-07-01
第一個你進項轉出的這個分錄不對 你在附表二里面填寫了進項轉出嗎? 如果沒有的話,第一個分錄紅沖,然后 借預付賬款, 貸庫存商品等 應交稅費,應交增值稅,進項轉出做這個
2022-05-05
1.填寫附表2:通常在附表2的“二、進項稅額轉出額”部分進行填寫。具體是“第14行‘免稅項目用’”,用于記錄購進免稅貨物、接受免稅應稅勞務或應稅服務而支付的進項稅額。在“稅額”欄填寫需要轉出的進項稅額。 2.調(diào)整其他報表:需要調(diào)整增值稅申報表,將原來已抵扣的稅額進行沖減,即將7月份已抵扣的稅額從相關科目中減去。如果該筆進項稅額已經(jīng)影響到了財務報表(如利潤表、資產(chǎn)負債表等),也需要對財務報表進行相應的調(diào)整。 3.會計分錄:對于進項稅額轉出的會計分錄:借:原材料/庫存商品貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2024-05-08
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