你好!是什么業(yè)務的發(fā)票
老師,先預付賬款,然后收到貨,最后收到發(fā)票的 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品 貸預付賬款 這樣做完賬我怎么看出我還沒有收到票呢
老師,前期去年10月付的全款沒有發(fā)票,這樣做的賬,借預付賬款,貸銀行存款,7月開的發(fā)票,8月才收到,現(xiàn)在收到票怎么做賬?專票
老師,沒收到發(fā)票前,借預付賬款,貸銀行存款,收到發(fā)票后,借費用類,貸預付賬款可以么,預付款和發(fā)票金額有差額怎樣處理,謝謝
發(fā)現(xiàn)以前年度的賬做錯了,付工程款時沒有收到發(fā)票做了:借:銷售費用-裝修費 貸:銀行存款,調賬的話要怎么調?
老師您好!前幾年做賬借預付賬款,貸銀行存款,以前發(fā)票沒收到,后面發(fā)票是收到的,現(xiàn)在怎么調賬?
員工已經(jīng)離職,但仍給報個稅,員工申訴了,這個去稅務局處理,應該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務就分包給了一個包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報了個稅,那么勞務費可以直接要勞務公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務的發(fā)票給我們?
老師,有一個管理費用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結轉損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個數(shù),可能和我剛開始新增科目錯誤有關系,當時登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉到另一個科目表里頭
老師,我們租了個地方給A公司進行攝影。然后跟A公司進行收費,收費內容包括:場地費、道具費、設備費等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時將收費的明細全部顯示在發(fā)票項目上。其中:“場地費”,開發(fā)票時稅收分類編碼是哪個呢?
老師您好,請問下有個員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個表獨立表格?
承兌轉給別人銀行系統(tǒng)是背書申請嗎
機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅吧?
老師好!請問公司給董事發(fā)福利,有限制嗎?董事不是我們公司員工,也不取酬,財務如何做不違規(guī)?麻煩老師具體說說
公司前期變更了法人,注冊資本也增加了股權沒有轉讓,現(xiàn)在轉讓股權要寫未出資證明是按變更前還是變更后注冊資本寫,可以零轉讓嗎
老師您好!是進貨發(fā)票
你好,這個你借,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,預付賬款。
老師您好!前幾年做賬借預付賬款,貸銀行存款,當發(fā)票沒收到,次月發(fā)票收到怎么做賬?
你好! 這個你借,庫存商品,應交稅費,應交增值稅進項稅額貸,預付賬款。 2023-12-06 11:29:07
如果是免費的呢?
如果是免稅的呢應該怎么做?
您好,你是說沒有進項是嗎?
是的是的,對的,那應該怎么做呢?
你好! 這個你借,庫存商品,貸,預付賬款。
謝謝老師
你好!不用客氣的了