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老師好,未認證進項稅額怎么可以結(jié)轉(zhuǎn)掉,我不想在資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費里面顯示出來,金額太大了

2023-12-06 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-06 11:04

你好,同學(xué), 可以重分類到其他流動資產(chǎn) 借其他流動資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認證進項稅額

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快賬用戶3204 追問 2023-12-06 11:06

就是自己設(shè)置個 其他流動資產(chǎn) 過渡下?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:06

你好,同學(xué) 是的,是這樣的,一般都是這么操作的,老師現(xiàn)在公司也是的

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快賬用戶3204 追問 2023-12-06 11:09

借:其他流動資產(chǎn) 100 貸:未認證進項 100 后期抵扣 借:其他流動資產(chǎn) -100 貸:未認證進項 -100 借:進項 100 貸:未認證進項 100 是這么做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:11

是的,后期是這么做的的,同學(xué)

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快賬用戶3204 追問 2023-12-06 11:12

那老師 這么做到其他流動資產(chǎn)里 不是導(dǎo)致資產(chǎn)總額過大了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:15

是的,這個其實就是你們未來要抵扣少繳稅的,所以是未來收益,計入資產(chǎn)科目

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快賬用戶3204 追問 2023-12-06 11:16

老師,還有沒有其他的處理方法的

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:17

一般實務(wù)中 要么轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn),要么應(yīng)交稅費負數(shù)

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快賬用戶3204 追問 2023-12-06 11:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-06 11:19

不客氣,同學(xué),祝你生活愉快

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你好,同學(xué), 可以重分類到其他流動資產(chǎn) 借其他流動資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認證進項稅額
2023-12-06
你好,如果是正數(shù)余額的話,這個表示你們單位欠繳的稅款,如果是負數(shù)余額的話,很有可能是提前交了稅款,或者是少做了計提,或者是有留底。
2023-04-01
你好,不要做這個,你把應(yīng)交稅費未交增值稅在借方有余額就可以的,它自動重分類。
2023-12-06
同學(xué)你好,調(diào)到應(yīng)交稅費
2022-04-19
你好,借庫存商品應(yīng)交稅費,待認證貸,銀行存款。 他一般是在其他流動資產(chǎn)里面。
2021-06-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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