你好,同學(xué), 可以重分類到其他流動資產(chǎn) 借其他流動資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認證進項稅額
老師應(yīng)交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產(chǎn)負債表的其他流動資產(chǎn)內(nèi)核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉(zhuǎn)待抵扣,那么資產(chǎn)負債表負債里面應(yīng)交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產(chǎn)里面其他流動資產(chǎn)顯示正數(shù)1萬,這樣資產(chǎn)負債表就不平了啊
老師,您好,資產(chǎn)負債表,我在應(yīng)交稅費里面設(shè)置了,銷項稅額,進項稅額,已交稅金,那最后應(yīng)交稅費里面顯示的金額,代表什么?
老師好,請問一下,我們上個月沒有銷項稅,所以我的進項稅做到了應(yīng)交稅費-待認證進項稅里面,但是資產(chǎn)負債表上顯示了負數(shù),是進項稅還要怎么處理嗎?
老師好,未認證進項稅額怎么可以結(jié)轉(zhuǎn)掉,我不想在資產(chǎn)負債表 應(yīng)交稅費里面顯示出來,金額太大了
老師好,資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費負數(shù)金額過大,有沒有辦法可以把未認證進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)下,不要 借:其他流動資產(chǎn) 貸:未認證進項稅額,有沒有其他的處理方式
老師您好!財務(wù)費用是負數(shù)是什么意思?
老師我們上個月有一個員工是新添加的,已經(jīng)交過一個月社保,這個月繳費時候不顯示了呢
老師,我們是小規(guī)模納稅人,7收到采購貨品的專票13個點的行嗎?需要退回讓重開普票嗎
老師,請問商品入庫后挑選 人工及其他費用計入什么科目
老師請問一下,公司辦公地屬于公司,如果公司不干了,公司注銷了,房產(chǎn)怎么處理?
老師 請教個問題 像出差人員的住宿費 她們開的專票 我們可以抵扣嗎
我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候已經(jīng)把成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,還是反回去先結(jié)轉(zhuǎn)成本,在結(jié)轉(zhuǎn)損益么?
老師,我給A公司開了50萬的發(fā)票,現(xiàn)在他只給我了48萬,剩余2萬因為甲方給的承兌,A公司貼現(xiàn)手續(xù)費,現(xiàn)在這2萬銀行只給A公司開發(fā)票,但是我公司和A公司一直掛賬這2萬,這個要如何處理
老師,請問合伙人申報了工資薪金,在季度申報經(jīng)營所得的時候沒有調(diào)增,那么在年后匯算的時候一起調(diào)增可以嗎
以前的項目現(xiàn)在審計之后,需要退款補差,怎么做會計分錄
就是自己設(shè)置個 其他流動資產(chǎn) 過渡下?
你好,同學(xué) 是的,是這樣的,一般都是這么操作的,老師現(xiàn)在公司也是的
借:其他流動資產(chǎn) 100 貸:未認證進項 100 后期抵扣 借:其他流動資產(chǎn) -100 貸:未認證進項 -100 借:進項 100 貸:未認證進項 100 是這么做嗎?
是的,后期是這么做的的,同學(xué)
那老師 這么做到其他流動資產(chǎn)里 不是導(dǎo)致資產(chǎn)總額過大了嗎
是的,這個其實就是你們未來要抵扣少繳稅的,所以是未來收益,計入資產(chǎn)科目
老師,還有沒有其他的處理方法的
一般實務(wù)中 要么轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn),要么應(yīng)交稅費負數(shù)
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快