你好,這個就不需要再做單獨的處理了
老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產負債表的其他流動資產內核算嗎? 如果有1萬元的進項稅額轉待抵扣,那么資產負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數(shù)1萬,資產里面其他流動資產顯示正數(shù)1萬,這樣資產負債表就不平了啊
你好 老師 做賬的時候 本月的進項發(fā)票入庫了 但是沒認證稅額放在了“待認證進項稅額”那在資產負債表上這個稅額 會體現(xiàn)在 “應交稅費”項目里面嗎?
老師請問一下,我的進項稅還沒抵扣完,還有進項發(fā)票沒有認證,填資產負債表的時候,應交稅費那里要把沒有認證的發(fā)票進項稅也加上嗎
老師好,我當月有筆進項沒做認證,我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里,但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,十一月份公司資產負債表應交稅費是負數(shù),都是進項,一直沒有發(fā)生銷售業(yè)務,十二月份發(fā)生了銷售業(yè)務,我結轉了需要抵扣的進項,資產負債表上應交稅費顯示還是負數(shù),和我實際需要繳稅的不一樣,這個我是做錯了還是什么?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就這樣負數(shù)顯示沒關系嗎?
對,顯示負數(shù)肯定是沒關系的
好的,謝謝老師
不客氣,幫我給個五星好評,多謝多謝