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老師,我給A公司開了50萬的發(fā)票,現(xiàn)在他只給我了48萬,剩余2萬因?yàn)榧追浇o的承兌,A公司貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi),現(xiàn)在這2萬銀行只給A公司開發(fā)票,但是我公司和A公司一直掛賬這2萬,這個要如何處理

2025-08-08 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-08 11:35

那個轉(zhuǎn)入財務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)利息,做納稅調(diào)增

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快賬用戶9455 追問 2025-08-08 11:36

這2萬已經(jīng)是收入了,還需要做納稅調(diào)增嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-08 11:39

你們收回了不存在做財務(wù)費(fèi)用的問題,支付的才做

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快賬用戶9455 追問 2025-08-08 11:54

現(xiàn)在是一直給不了我們,說是我們需要承擔(dān)2萬塊的貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi),就是我這邊需要如何解決問題

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齊紅老師 解答 2025-08-08 11:57

向?qū)Ψ剿饕l(fā)票,對方收了手續(xù)費(fèi)

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快賬用戶9455 追問 2025-08-08 12:00

他是材料公司,他給我們也開不了銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票,他這邊可以給我開什么發(fā)票呢

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齊紅老師 解答 2025-08-08 12:01

可以開的,其他貸款服務(wù)*資金占用費(fèi)

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您好,那您這樣處理不合規(guī),您與A結(jié)算450萬元
2021-12-15
你好,可以不用做的,你現(xiàn)在如果支付了,借預(yù)付賬款貸銀行放款。
2022-12-30
你好,剩下的1萬呢?是怎么處理的
2025-06-06
你好,貼現(xiàn)部分入財務(wù)費(fèi)用 手續(xù)費(fèi)部分入銷售費(fèi)用或者財務(wù)費(fèi)用都可以
2023-11-08
針對你公司接工程借用A公司資質(zhì)的情況,以下為具體的做賬思路: 1.掛靠費(fèi)用:你公司向A公司繳納掛靠費(fèi)用,應(yīng)計入“管理費(fèi)用——其他”科目。 2.工程收入與成本:你公司收到A公司的款項(xiàng)時,借記“銀行存款”,貸記“主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入”;你公司向A公司開具發(fā)票時,借記“應(yīng)收賬款——A公司”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”;結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借記“主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)成本”,貸記“銀行存款”。 因此,對于實(shí)際收到的款項(xiàng)與開票金額不一致的情況,不能直接將差額計入“營業(yè)外支出”科目。建議按上述方法進(jìn)行賬務(wù)處理,以確保賬目準(zhǔn)確無誤
2023-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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