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老師,我想咨詢一下,我們公司驗(yàn)資是別的公司代墊的,這個會計(jì)分錄怎么做

2023-12-06 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 09:21

借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:銀行存款

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快賬用戶8703 追問 2023-12-06 09:24

那是不是需要對驗(yàn)資部分繳納印花稅

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快賬用戶8703 追問 2023-12-06 09:26

還有這個錢是要還回去的,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-12-06 09:29

是的,需要交印花稅的,退回就是后邊那筆分錄

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快賬用戶8703 追問 2023-12-06 09:31

我22年驗(yàn)資,印花稅交在23年可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-06 09:36

選擇按年交是可以的

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快賬用戶8703 追問 2023-12-06 09:38

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-12-06 09:42

不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。

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2023-12-06
不是你們分紅,就是掛其他應(yīng)付款
2023-10-19
您好,合計(jì)借方余額大于貸方余額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2020-10-03
你好 這個員工還是你們雇員吧這個?
2021-06-23
你好,其他的都是掛靠嗎?
2020-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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