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暫估的原材料用于生產成本到庫存商品,當年發(fā)票來了怎么處理?借:原材料10 貸:應付賬款暫估 借:生產成本10 貸:原材料10 借:庫存商品10 貸方:生產成本10 原材料發(fā)票來了15元,發(fā)票跨年來了怎么處理球分錄
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老師,按履約進度確認主營收入,主營業(yè)務成本 借應收帳款1500 貸主營業(yè)務收入1500 借合同履約成本1250 貸原材料1300 應付職工薪酬200 差額走啥?分錄這么做嗎?麻煩老師講下怎么做?
暫估入庫,借原材料1500元,貸應付賬款1500元,借主營業(yè)務成本1500元,貸:原材料1500,現在發(fā)票來了是1300元,分錄怎么寫
入庫,借原材料1500元,貸應付賬款1500元,借主營業(yè)務成本1500元,貸:原材料1500,現在發(fā)票來了是1300元,分錄怎么寫
老師我們剛開始是一個生產車間,現在又加了一個車間生產塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結轉損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結轉的時候,才一次性轉入未分配利潤里面,那么平時財務報表里面的未分配利潤的數字,是僅僅上年末結轉的數字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時候可以調減嗎?
老師,一個老板有兩個公司,一個商貿公司,一個物流公司,物流公司主要是給商貿公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿公司開運費發(fā)票,建立運輸合同,只要價格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時,需退9000元,但稅務總部的審批意建是“不同意,經案頭審核,企業(yè)所得稅申報收入與增值稅不一致,存在涉稅事項待核實,不同意本次申請”。那這個公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個體,需要做納稅申報嗎?是不是在核定額以內,不用申報啊?
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務,開發(fā)票的時候開0稅率還是開免稅服務?
老師,我報考中級,圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
同學您好: 借:原材料-200 貸:應付賬款-200 借:主營業(yè)務成本-200 貸:原材料-200
那老師如果來的發(fā)票是2100呢
同學您好: 如果是2100,要把之前的入庫結轉紅沖1500,再按2100做一遍
求分錄求分錄
同學您好: 借:原材料-1500 貸:應付賬款好-1500 借:原材料2100 貸:應付賬款2100 借:主營業(yè)務成本-1500 貸:原材料-1500 借:主營也許成本1500 貸=原材料1500
同學您好:剛才打錯了,不好意思,我重發(fā)一遍,以這次為主 借:原材料-1500 貸:應付賬款好-1500 借:原材料2100 貸:應付賬款2100 借:主營業(yè)務成本-1500 貸:原材料-1500 借:主營也許成本2100 貸:原材料2100