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老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時候可以調減嗎?

2025-06-13 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-13 20:11

你好,努力解答,稍后回復你。

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齊紅老師 解答 2025-06-13 20:15

你好,同學。普票免增值稅額,事先記在應交稅費-應交增稅科目中,享受減免,應轉入營業(yè)外收入,借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入;在所得稅匯算清繳的時候不可以調減。減免的增稅本應該確認為收入,不是減免的所得稅。

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快賬用戶2739 追問 2025-06-13 20:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-13 20:41

適用小企業(yè)會計準則:小規(guī)模納稅人免征的增值稅應計入“營業(yè)外收入” 適用企業(yè)會計準則:小規(guī)模納稅人免征的增值稅應計入“其他收益”,如果沒有“其他收益”科目,也可以計入“營業(yè)外收入”

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齊紅老師 解答 2025-06-13 20:42

小規(guī)模納稅人免征的增值稅在會計處理上通常計入“營業(yè)外收入”或“其他收益”,在匯算清繳時不需要調減。企業(yè)應確保會計處理和財務報表的準確性,以避免稅務風險

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這種營業(yè)外收入是需要納稅的 不可以調減
2020-05-12
你好,同學 這個不需要納稅調減,
2024-04-18
你好,企業(yè)所得稅的話是按照利潤來算,小微企業(yè)是5%的稅率。
2025-01-14
您好 匯算清繳的時候是要計入利潤總額 計算繳納企業(yè)所得稅的
2021-04-15
同學,你好 是的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入
2023-10-30
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