你好 合同履約成本是企業(yè)在當(dāng)期履行合同義務(wù)發(fā)生的成本 不要按進(jìn)度確認(rèn) 借 合同履約成本 1500 貸 原材料300 應(yīng)付職工薪酬1300
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準(zhǔn)則的科目,合同履約成本-人工費(fèi),材料費(fèi)等,可以嗎?還是要按勞動(dòng)派遣的公司來(lái)做賬?2、勞務(wù)成本這個(gè)科目和合同履約成本-人工費(fèi)怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來(lái)確認(rèn)收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來(lái)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計(jì)提借:合同履約成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費(fèi),按照成本倒推確認(rèn)收入,希望老師給詳細(xì)分析,教我如何做好
老師,按履約進(jìn)度確認(rèn)主營(yíng)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)收帳款1500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500 借合同履約成本1250 貸原材料1300 應(yīng)付職工薪酬200 差額走啥?分錄這么做嗎?麻煩老師講下怎么做?
老師您好 我們做賬時(shí)的分錄是這樣 收到發(fā)票時(shí),借:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費(fèi)/材料/機(jī)械 開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) +工程結(jié)算 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
老師,我今天發(fā)現(xiàn)2023年12月有一張材料發(fā)票多入賬了90元,成本已結(jié)轉(zhuǎn),當(dāng)時(shí)收到發(fā)票這樣做的,借:合同履約成本200,貸:預(yù)付賬款200,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200,貸:合同履約成本200,其實(shí)發(fā)票金額是110,我算錯(cuò)了。是普通發(fā)票,這個(gè)月我應(yīng)該怎么調(diào)
老師公司是建筑裝飾工程公司,主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)蜜雪冰城門(mén)店裝修,科目是用“合同負(fù)債和合同履約成本”還是用“工程結(jié)算和工程施工”進(jìn)行核算呢? 1.收到預(yù)付款時(shí): 借:銀行存款 貸:合同負(fù)債 - 預(yù)收工程款 2. 開(kāi)始施工時(shí): 借:合同履約成本 - 材料費(fèi) 合同履約成本- 人工費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)付職工薪酬 3. 結(jié)算時(shí): 借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本 還有就是這里的原材料可以換成“工程物資”進(jìn)行核算嗎?
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫(xiě)原錯(cuò)誤分錄,然后填寫(xiě)正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù),做自我介紹的時(shí)候,怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒(méi)有頭緒
老師,請(qǐng)問(wèn)我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對(duì)方來(lái)公司提供,對(duì)方派出人員的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這個(gè)差旅費(fèi)在我們公司能正常做差旅費(fèi)嗎還是做什么費(fèi)用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?