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老師,我今天發(fā)現(xiàn)2023年12月有一張材料發(fā)票多入賬了90元,成本已結(jié)轉(zhuǎn),當時收到發(fā)票這樣做的,借:合同履約成本200,貸:預(yù)付賬款200,借:主營業(yè)務(wù)成本200,貸:合同履約成本200,其實發(fā)票金額是110,我算錯了。是普通發(fā)票,這個月我應(yīng)該怎么調(diào)

2024-07-15 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 09:32

借預(yù)付賬款,貸,合同履約成本90 借,合同履約成本貸,以前年度損益調(diào)整90 借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤90 匯算清繳,需要納稅調(diào)增。

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快賬用戶3276 追問 2024-07-15 09:37

老師,需要在做2024年匯算的時候調(diào)增嗎?23年的我做完匯繳了

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:39

可以的,可以修改明年的匯算清繳。

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借預(yù)付賬款,貸,合同履約成本90 借,合同履約成本貸,以前年度損益調(diào)整90 借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配,未分配利潤90 匯算清繳,需要納稅調(diào)增。
2024-07-15
你差額借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款20 匯算清繳在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額
2022-04-30
你好,把這個主營業(yè)務(wù)成本改成利潤分配未分配利潤。
2023-07-13
分錄調(diào)整:先全額沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。 40 萬處理:確定無票且不應(yīng)計成本,借 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,貸 “以前年度損益調(diào)整”,再轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤”;可能取得票則先掛賬。 稅務(wù)影響:匯算清繳前調(diào)增應(yīng)納稅所得額;匯算清繳后符合條件可追補扣除 。 有進項按規(guī)定抵扣。
2025-05-20
收入你已經(jīng)確認了200萬,成本沒有結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本-- 80? ? 貸:合同履約成本--80萬
2023-02-22
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